你好,同学 借 原材料 贷应付账款 暂估 借 预付账款-XX公司 贷银行存款 等发票到了再冲平
老师 我就是购买材料款已付货也已经到了 但发票还没开 我这样做分录1付货款,收原材料。 借预付账款,贷银行存款(付款金额)。 材料股价入库,借原材料,贷预付账款(不含税材料价格)。 收到发票,先红字冲销入库的材料价格。 再做入库的凭证,借原材料,借应交税费-增值税-进项税,贷预付账款(付款金额)。还是这样做分录2借:预付账款 贷:银行存款 借:原材料 不含可抵扣进项税额 贷:预付账款-暂估 收到发票 借:预付账款-暂估 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
老师,请问一下。购进原材料时没收到发票,暂估入库了,然后收到发票时红冲暂估,重做一笔按发票价购进。但是暂估的原材料已经全领用,产品也已完工入库了,那原材料票已当时暂估价的差异金额怎会计处理?
老师,我预付了商家进了原材料 ,咖啡管 发票还未收到,我怎样做暂估入库分录 货已收到,入库
老师,请问上个月我们采购了一批货款,还没有收到发票,上月暂估入库,入库时借工程材料,贷应付账款——暂估入库。领用时借主营业务成本—工程材料,贷工程材料。就是已经出库转成本了。这个月收到了发票,我需要怎么做这笔分录?
进了一批原材料,付钱了,货已经验收入库,发票没有到,只到了收据,外账,借:原材料-暂估入库,贷:银行存款。 内账怎么做分录呢
总公司领导每月来子公司,子公司行政部门报销的餐费、住宿费计入管理费用-招待费/福利费/差旅费,这三个二级明细计入哪个正确?
朴老师,非朴老师勿扰,借:原材料 - 耳机 / 音响 / 电源 XX 零件--某塑胶件,写二级科目是否好点,
哪位老师帮我做一下题吧,谢谢啦
设备到了就冲预付款,
哪位老师帮我做一下题吧谢谢啦
汇算清缴截止时间是什么时候呀?
公司缴纳社保让员工五五平摊,怎么申报纳税
汇算清缴的企业所得税,20254.4月补缴2024年的企税,小企业准则怎么做账,企业准则怎么做账
老师,灵活就业和正常的职工社保一样吗
老师,一个公司半年了一直在筹备中,发生了各种咨询费,餐饮费,运输费,住宿费,这些我都记到管理费用中的出差费、运输费、,有人说应该将全部的费用记到管理费用—开办费,因为公司还没有发生经济收入,那我这样做有问题不