你好,是的,是这样的

老师,我们是一般纳税人,税率是6%,对方开给我们的进项发票是13%,请问抵扣进项税时是按13%抵扣还是6%抵扣?
老师,一般纳税人原材料进项发票增值税13%,而我们开给建筑公司只要9%专票,请问一般纳税人可以开13%和9%的专票吗?那销项9%的话,进项13%可以抵扣吗?
请问我公司税率核定6%,开具的都是6%的专票,如果取得13%的专票能不能全额抵扣进项税?
请问:一般纳税人开具的税率:13、9、6的专票都能抵扣13的进项票吗?
一般纳税人开出9%的专票,收进项13%专票,可以抵扣多少?全部抵扣还是只能抵9%
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
那一般人开具的普票呢?
你好,一般人开具的普票(的销项税额),可以用取得的专用发票来抵扣
老师,也就是一般纳税人不管开具什么税率专票,和普票,都是当月加起来累计抵扣进项税?对吗?
你好,是的,是这样的
还有一个疑问,一般纳税人开具的销售产品的普票税率是多少?
你好,一般纳税人开具的销售产品的普票,增值税税率是13%
普票,专票都是一样的?
你好,是的,是这样的
那小规模企业开具的专票和普票,也都是税率一样?1%对吗?
你好,是的,是这样的