您好,所有权转移按库存商品,不转移按固定资产
老师,我们公司买的东西,借库存商品,然后公司人员领用用于产品测试,但是我们没设制造费用科目,是卖出去的产品坏了返回来,我们维修,维修的时候需要用一种耗材测试,然后我们公司会买这个东西,用于测试,这个可以做到销售费用—测试费吗?
老师好,我们工程公司按揭购入固定资产448万,4月份付了一部分首付款,5月签合同办按揭,8月份给我们开了448万的发票。请问固定资产啥时候入账开始计提折旧?需要暂估入库再计提折旧还是直接计提折旧等8月发票开回来的时候做固定资产
公司是做电子设备的。电子设备为 硬件部分+软件部分;硬件自己生产,软件是从别的公司购买 ,购买软件后烧录到硬件设备中,然后销售成品。请问购买软件是走无形资产吗?还是库存商品?另外,有时会单独卖软件给同行,这又怎么处理?走产品销售吗?
单位购买水泵用于给别的公司做公司的的时候用的,我还需要写固定资产,然后再折旧还是走库存商品b
购入的机器免费安装给客户后期收服务费,但是这个机器还是属于公司的,从购入到安装出去。应该计入固定资产,每月折旧,还是计入库存商品,转到长期待摊费用
老师7月份补了24年的买卖合同印花税,8月还有风险提示,正常吗?
老师您好,一般纳税人酒店,小企业会计准则,酒店的电费,水费,网费,等等用,应该怎么分摊
往来款的概念及用途?
老师上个月开的普票,这个月客户想要让冲销开专票怎么操作
老师,这个月做7月份的帐,个税申报是6月份的工资对吧
法院执行走一笔钱是给人员的一个工伤赔偿会计分录应该怎么做
老师我们本月开了一张红字发票,是我已经抵扣的,金额21000,税额1260,我在报税的时候税务系统应该怎么操作
老师麻烦问一下,我收到一张住宿费发票,是不是就写张报销单,后面附上发票,凭证是借管理费用—业务招待费,贷:现金,老师这样做对吗,谢谢
老师早上好,我新接受了一家公司,他们每月未增值税不结转,当月交上月增值税时借方用:应交税费/应交增值税/应交增值税(已交税金)。当月不结转对资产负债表有影响吗?我们以前都是当月结转,借方:应交税金/应交增值税/转出未交增值税,贷方:应交税金/未交增值税。我这个月应该对应交的增值税怎么处理?请老师给指点一下。
老师你好:小规模纳税人开票税率1%,做账不含税收入是按1%还是3%价税分离?谢谢!