同学你好 盘点所有的数据做期初数
老师你好,我是个没有做过全盘账的小白财务,之前一直做往来会计。想请教一下,我现在准备接手一家对公物业公司的全盘账,该如何着手开展工作,工作没有人和我交接。
新接手一家小规模企业,但是前两年一直没会计也没做账,也没开过发票导致一直零申报,现在是需要开始建账,固定资产和库存商品可以直接计入期初数据吗?
老师好,请问一下之前企业是手工做账,后面用软件做账,之前企业会计把手工做的账在财务软件进行了登记,今发现有一笔账手工做账的时候有,但是软件里面没有登记,现在导致预付账款金额不对,如果现在要调整的话怎么调整
老师,您好,请问在接手小企业做账,小企业之前一直都没有做账,现在接手做账怎样录入期初信息?
老师,之前只做过一些小企业全盘账,现在应聘到一家单位做往来会计,不知道能不能接手,好不好做?
我们是私立学校土地是购买的,性质是划拨教育用地,土地使用税采集属不属于免税
老师你好,请问光伏发电自用部分的电费是只算内部结算的成本:如折旧费,不能按上网电费单价来乘自用电量吗?
你好老师跨2个年度客户让开2023年的发票,当时都做无票收入啦,也申报啦,这个发票还可以开吗?开完需要怎么做?都有什么影响吗?
请你计提工资的时候个税包含在内吗
老师你好 我们是物流公司,之前买的车原值是903271元,折旧了有858107.45元,残值有45163.55元,现在我们把车给卖掉了,卖车卖了有186000元,请问这样的话要怎么入账,做分录呢, 老师 我是做进内账里面 我可以不计算增值税的情况下,我可以这样操作吗?就是借:固定资产清理 45163.55 累计折旧 858107.45 贷:固定资产903271 借银行存款 186000 贷固定资产清理45163.55 营业外收入140836.45 可以这样做吗
老师,个人所得税有点高,但是又不想找人挂职,有什么合理的避税方法么
老师,假如我们公司收到别人无偿转让的固定资产是房屋一类的,需要缴纳什么税呀
制造业纸盒,收入9000万,利润一般好多呢
老师你好,工会经费,没有成立工会组织的,缴的工会经费能退不呢
老师,印花税可以按当月进来的进项销项票去取基数吗
他没有什么数据,只有银行存款数,和开出的发票银行对账单这些,这个小企业是只有营业执照没有资质的,接到工程给其他有资质的公司盖章,只攒取一个中间费
同学你好 那就哪个科目有数据就录入哪个
收到工程款再转给承包做的工人这个怎样做账?
同学你好 计入工程施工就可以了
请问会计分录怎样做?
同学你好 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
但是不能分包给个人 个人没有资质呀
这个小公司就是承包给个人的那这样不能做账了?也没有开具发票,只有转账数据
同学你好 不能承包给个人
请问原是单位来的,破产后就的员工也不发工资就在原单位自己出钱缴社保,那每个月缴的社保和收到他们汇进公账缴社保的钱怎样做会计分录呀?
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金