您好正常。您好,正常来说应该是一致的。您好,正常来说应该是一致的。

老师,请问我个人经营所得税汇算清缴的时候,营业外收入计入收入总额。和我季度预交的时候收入不一致,可以吗?我季度预交的申报表没有提现营业外收入
老师,因个人所得税在月度申报的时候已减半征收,计入到营业外收入,现在做生产经营所得的汇算清缴工作,需要把这部分的营业外收入+主营业务收入合并计税缴纳个人所得税生产经营所得吗?
老师,你好!季度所得税预缴申报的时候将一笔营业外收入填报到不征税收入,年度所得税汇算清缴要将此笔收入改为征税收入,如何填报?是否会有滞纳金产生?
今年企业所得税汇算清缴填报时,提示营业收入与四季度预缴时的金额不一致,这个提示有问题吗?比四季度申报数字要大些,是必须要更改四季度预缴表的数据吗?
老师你好!我有个单位收入有政府补助这块,入账的时候是做营业外收入的,在季报的时候,企业所得税季度预缴纳税申报表(。A类)中但是营业外收入数据不在这表里体现,风险提供就营业收入小于营业成本,像这类情况没事吧?
出纳录播课程 提供的的那些电子表单可以直接打印下来吗
老师您好,如果我转入投资款给一个公司,我自己的账怎么做分录,就是投资方怎么做分录
老师,有滴滴打车这种旅客运输服务发票,增值税综合关联式申报中,应该填报在其他下面注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票那行吗
到了5月份,出口退税系统关于出口业务收汇情况表怎么填
某企业2019年1月1日的房产原值为3000万元,4月1日将其中原值为1000万元的临街房出租给某连锁商店,月租金5万元。当地政府规定允许按房产原值减除20%后的余值计税。该企业当年应缴纳房产税为()万元。
公司是小规模纳税人显示D级纳税人这个是不是就有风险了?
现在开始学中级来得及吗 三科 非会计专业有初级
公司25年账务上暂估成本280万,借主营业务成本,贷应付账款暂估计,现在汇算清缴时直接调增是不是也不行呀?因为挂的是应付账款暂估,这钱没地方付,是不是只能在26年冲销了,然后让这280万成本在26年全部冲销,没有别的办法吧?
老师,我领用原材料但是有一部分还没有结算货款,我做暂估入库,随便挂一个人。然后下月初红冲按正确的挂这样可以吗
老师,工商年报的纳税总额是怎么算的?包含增值税,附加税吗?滞纳金也包含吗?
因为预交申报的时候只有收入和成本就没体现。那这样的情况下我怎么应该怎么做
因为预交申报的时候只有收入和成本就没体现。那这样的情况下我怎么应该怎么做
以前申报有错误的,您可以更正申报。
哦哦。好的
哦哦。好的
不客气祝您工作不客气,祝您工作学习愉快。