要是直接填写汇算清缴这张表,一般不会出来滞纳金。 就是你账载金额和税收金额填写一样交税款。

老师,请问我个人经营所得税汇算清缴的时候,营业外收入计入收入总额。和我季度预交的时候收入不一致,可以吗?我季度预交的申报表没有提现营业外收入
老师,因个人所得税在月度申报的时候已减半征收,计入到营业外收入,现在做生产经营所得的汇算清缴工作,需要把这部分的营业外收入+主营业务收入合并计税缴纳个人所得税生产经营所得吗?
老师,请问年报营业外收入为前年缴税的街道部分退税额,营业外支出是罚金和滞纳金,去年里4季度的所得税季报,我已将年度调整数加进了利润总额,并将退税部分的营业外收入填在了不征税收入里,这样做对吗?现在所得税汇算清缴里主表的营业利润我是否应该就填写年报里的数字+调整数,营业外收入和营业外支出抄年报数?那如果是这样的话,我这就要补税蛮多的了,因为就差了一个营业外收入的25%,我不知是否正确了
老师好,如果查账征收的个独,季度缴纳生产经营所得税的。在准备做注销的时候,之前有笔小规模减免的增值税要转入征税营业外收入。那么现在这笔营业外收入导致有净利润。是需要缴纳什么税呢?
老师,麻烦问一下,第4季度预缴企业所得税全年收入和汇算清缴收入不一致,在申报汇算清缴的时候,要填写调整项目吗老师
老师,合伙企业,有补交之前年度的个人所得税,分录应该怎么写?
请问,现在增值税每个季度免征额额多少万,现在我们是个体户,7至9月收入是33万,增值税怎么样补税
请假捐款的好处有哪些
如何看公司土地有没有抵押的情况?
老师你好,公司的票的额度不够,我要申请提额,需要上传哪些资料呢?
老师,就刚才问题再问一下:我方是一般纳税人,对方公司是小规模纳税人,我们取得的进项发票只有3%,那那这样可以抵扣的税额很少,有什么方法可以增加进项发票吗?(董孝彬老师)
老师好,用于办公的手机进管理费用还是固定资产
老师, 我有一笔广告费总额是5000 有3000挂应付A 对方用两个户名开的, A开3500 B开4000。 这两笔都有3500和4000的付款凭证 这个我不会入账了
老师,请问,之前年度没有结转的库存,借利润分配-未分配利润 ,贷:库存商品。这个分录代表的意思您给解释一下吧。谢谢
请问,股东(公司)A借款公司B,4300万年底未归还,谁交分红税,是借款股东A交,还是我司b呢
具体哪个表中
如果咱是小微企业,就是纳税调整明细表收入那里。
是在A105000纳税调整项目明细表中的不征税收入那调增这笔收入吗?
的可以这样填写,可以的。
也有人跟我讲,直接填报A101010企业收入明细表上填报营业外收入,而纳税调整表上不需要做此笔收入的调增和调减记录。这种操作是否也是正确的?
前提说了是小微企业。 小微企业可以不填写收入成本这张表。