,你好同学,虽然你个人所得税在阅读的时候减慢增速,但当时那个利润的话,他也是把营业外收入都加到里面的呀。

老师,请问我个人经营所得税汇算清缴的时候,营业外收入计入收入总额。和我季度预交的时候收入不一致,可以吗?我季度预交的申报表没有提现营业外收入
老师,因个人所得税在月度申报的时候已减半征收,计入到营业外收入,现在做生产经营所得的汇算清缴工作,需要把这部分的营业外收入+主营业务收入合并计税缴纳个人所得税生产经营所得吗?
个人独资企业,个体户,个人生产经营所得税都是核定征收 个人生产经营所得税年度汇缴的时候,这两种会合并计算吗?
老师好,报生产经营所得税的时候,需要填写收入总额缴纳生产经营所得税。那这个收入总额是根据不含税的主营业务收入+其他业务收入+营业外收入+投资收益-财务费用来填写吗?是不是先做账生成财务报表后,直接按照利润表里面的利润总额填写去申报这个生产经营所得税的收入总额啊?等生成税款以后再把账务反结账,计提税款。
申报生产经营所得税年度汇算清缴的时候,营业外收入要算到总收入里面吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
月度申报的时候没有把营业外收入加进去哎。
是每个月申报经营所得的的时候,都减半征收了,但是减半征收的这部分税额体现在输入了。现在做汇算清缴的时候,要加上这部分税额吗?如果加上这部分税额,那不就等于我没有享受到这税收的优惠了吗?
哦,没没事儿,这个也没关系,你到汇算清缴的时候,你加上之后啊,它产生那个税款,比如说你加上就营业外收入之后产生的税款是a,但是你之前已经预缴的是B,那a减B的差额就是你应该交的,你到汇算清缴的时候,他也是减半征收的。
老师,您的意思是说我做汇算清缴的收入总额数应该加上我计入到营业外收入的税金,合计起来的金额才是我应该申报的个所税生产经营所得的收入总额,是吗?那我的这个收入总额和税控盘里的不含税收入总额就不匹配了。所以之前减半征收计入到营业外收入的金额应该体现在申报表里哪一项呢?
你好,我的意思吧,你把这个事儿想的简单一点,你的经营所得收入大于你税盘里的收入,这个很正常,然后呢,你那个已经交纳的税额呀,你到时候申报经营所得的时候,系统里会出来的,你现在要考虑的就是应交的钱,减去已经交的,就是你现在还需要缴纳的
老师,我就是纠结这个减半征收计入到营业外收入的税金到底要不要体现在收入总额里。
你好,我这样跟您说哈,您营业外收入和不含税的收入直接加在一起,然后都享受那个减半征收就可以啦。
好的/:ok ,谢谢李老师
祝您生活愉快感谢五星好评