,你好同学,虽然你个人所得税在阅读的时候减慢增速,但当时那个利润的话,他也是把营业外收入都加到里面的呀。

老师,请问我个人经营所得税汇算清缴的时候,营业外收入计入收入总额。和我季度预交的时候收入不一致,可以吗?我季度预交的申报表没有提现营业外收入
老师,因个人所得税在月度申报的时候已减半征收,计入到营业外收入,现在做生产经营所得的汇算清缴工作,需要把这部分的营业外收入+主营业务收入合并计税缴纳个人所得税生产经营所得吗?
个人独资企业,个体户,个人生产经营所得税都是核定征收 个人生产经营所得税年度汇缴的时候,这两种会合并计算吗?
老师好,报生产经营所得税的时候,需要填写收入总额缴纳生产经营所得税。那这个收入总额是根据不含税的主营业务收入+其他业务收入+营业外收入+投资收益-财务费用来填写吗?是不是先做账生成财务报表后,直接按照利润表里面的利润总额填写去申报这个生产经营所得税的收入总额啊?等生成税款以后再把账务反结账,计提税款。
申报生产经营所得税年度汇算清缴的时候,营业外收入要算到总收入里面吗?
老师,如果员工离职了,过年放假的几天,还给不给他算工资呢?
老师,我们1月和2月工资可能下周发放。也就是在这个月内有可能发两个月的工资。比如我们有个员工他这两个月的工资合计是14000,赡养老人每月可扣除1500元,个人部分社保是477.99。那我工资表里面,他的个税怎么计算?是扣除两个5000,还是三个5000?赡养老人是扣除2个1500还是扣除3个1500?这个员工应该缴纳个税是?
老师,无票收入,如果不申报,那就是也不用结转,无票收入对应的成本了,那它账面上的库存,一直都有,怎么解决这个问题?
贸易公司租赁的货场时间是2025年年初,发票开在2026年,并且备注栏有租赁日期,还可以入在2026年做成本费用吗?或者是不备注可以吗?
请问老师,甲单位,2025年12月支付了2026年1月的工资,所以应付职工薪酬 借方21万,都是发的2026年1月的,但是费用需要在2026年1月摊销,于是导致2025年期末应付职工薪酬-工资借方余额,资产负债表应付职工薪酬负数列示了,财审需要调整么。
请问外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,是否还可以执行简易计税呢
老师,出口汇率按出口月第1个工作日汇率,收汇汇率按什么?
去面试幼儿园会计完整的账务处理模版,跟企业会计有啥不同
外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,在哪里可以查到不是抗癌药、罕见病药,已经不可以简易计税呢
老师,您好,我们公司有一个股东需要把自己持有20%股权转让给另一个股东,实收资本已经已经做实缴,未分配利润有392万,但是目前需要转让股权的股东是挂名股东,转让股权提交资料时,如何可以少交税款
月度申报的时候没有把营业外收入加进去哎。
是每个月申报经营所得的的时候,都减半征收了,但是减半征收的这部分税额体现在输入了。现在做汇算清缴的时候,要加上这部分税额吗?如果加上这部分税额,那不就等于我没有享受到这税收的优惠了吗?
哦,没没事儿,这个也没关系,你到汇算清缴的时候,你加上之后啊,它产生那个税款,比如说你加上就营业外收入之后产生的税款是a,但是你之前已经预缴的是B,那a减B的差额就是你应该交的,你到汇算清缴的时候,他也是减半征收的。
老师,您的意思是说我做汇算清缴的收入总额数应该加上我计入到营业外收入的税金,合计起来的金额才是我应该申报的个所税生产经营所得的收入总额,是吗?那我的这个收入总额和税控盘里的不含税收入总额就不匹配了。所以之前减半征收计入到营业外收入的金额应该体现在申报表里哪一项呢?
你好,我的意思吧,你把这个事儿想的简单一点,你的经营所得收入大于你税盘里的收入,这个很正常,然后呢,你那个已经交纳的税额呀,你到时候申报经营所得的时候,系统里会出来的,你现在要考虑的就是应交的钱,减去已经交的,就是你现在还需要缴纳的
老师,我就是纠结这个减半征收计入到营业外收入的税金到底要不要体现在收入总额里。
你好,我这样跟您说哈,您营业外收入和不含税的收入直接加在一起,然后都享受那个减半征收就可以啦。
好的/:ok ,谢谢李老师
祝您生活愉快感谢五星好评