你好,需要计算做好了发给你
老师麻烦问一下,本月季报应付职工薪酬报的金额不对,可以更正申报吗,会不会引起预警或者有没有风险,谢谢老师
老师,您好,有新医药批发限公司成立,地址是在高新区,房东家做的什么芯片公司,把另外的空房租给做医药批发公司,房东家的企业所得税可以15^%,做医药批发,也能享受15%吗
老师,您好,有新医药批发限公司成立,地址是在高新区,房东家做的什么芯片公司,把另外的空房租给做医药批发公司,房东家的企业所得税可以15^%,做医药批发,也能享受15%吗
请问老板在国内成立一个贸易公司,又办了个香港的离岸公司,国内公司和香港贸易公司成立合同货物发给香港离岸公司的客户德国公司,这种方式可以申请退税吗?
工作中实操,税务方面
现在企业所得税季报表可以不填写成本费用和实际支付的应付职工薪酬吗?填的话怎么填写
夲期所得税申报一行计入成本的酬金,是填计提工资总额数加上单位交纳养老金及医保等费用的合计数吗。
你好老师,前任会计和出纳把将不应计入“现金”的收款(企业微信收款)计入了现金日记账,同时进行了不合规的账务处理(提前确认9月应收账款,把10月收的9月货款入9月账里了,同时和将现金全部转走,转入银行存款里),导致现在10月现金账面出现负数,因为有企业微信设置每日提现到银行卡的流水
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
1借应收账款103700 贷主营业务收入90000 应交税费应交增值税销项税11700 银行存款2000
2借销售费用1000 贷银行存款1000
3借管理费用180 贷库存现金180
借库存现金2000 贷其他应收款2000
4.借银行存款11300 贷其他业务收入10000 应交税费应交增值税销项税1300
借其他业务成本8000 贷原材料8000
5借营业外支出500 贷银行存款500
6借管理费用3000 贷银行存款3000
7.借税金及附加2200 贷应交税费-应交城建税1540 -应交教育费附加660
8借主营业务成本70000 贷库存商品70000
9.借所得税费用2250 贷应交税费-应交所得税2250
10借主营业务收入90000 其他业务收入10000 贷主营业务成本70000 其他业务成本8000 营业外支出500 税金及附加2200 销售费用1000 所得税费用2250 管理费用3180 本年利润12870
11借本年利润12870 贷利润分配-未分配利润12870
12.借利润分配-提取法定盈余公积1287 贷盈余公积-法定盈余公积1287
13借利润分配-应付股利20000 贷应付股利20000
14借利润分配-未分配利润21287 贷利润分配-提取法定盈余公积1287 -现金股利20000
谢谢老师
不客气麻烦给予五星好评