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老师好,我是一般纳税人,收到工程款发票57675元,实付57000元,内外账分录怎样做?

2022-02-17 20:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-17 20:02

你好,这个是分包出去的吗?如果是的话都可以直接借工程施工,分包款57000贷银行。

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快账用户4026 追问 2022-02-17 20:07

老师,是公司装修的工程款,借长期待摊费用57000 贷 银行存款57000,675不用做账务处理吗

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齐红老师 解答 2022-02-17 20:27

是的 可以不用做的 你要做想要抵扣 外账做现金支付

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你好,这个是分包出去的吗?如果是的话都可以直接借工程施工,分包款57000贷银行。
2022-02-17
请问差额支付的原因是什么?提前付款?
2020-11-06
你好,借预付账款,贷银行放款,按月分摊,借管理费用等待预付账款没有发票,正常做账,但是抵扣不了所得税的。
2023-02-28
你好,这个可以,这个有收入对应直接做借主营业务成本 贷工程施工 可以
2021-04-13
同学,你好 借:库存商品92 应交税费-应交增值税-进3 贷:银行存款95
2023-08-17
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