你好!这样减少了利润有偷逃企业税款的嫌疑,虚增部分需要取得发票并有领导签字,分清责任

老师,6月份调整了以前年度损益,因为去年给财务代理做,做了一笔暂估,却忘记在年终冲掉。但是现在所得税上并没有可以体现以前年度损益的科目。请问我应该怎么去调整,而且金额有四十几万,做今年的成本的话,自己的营业成本就会很低很低。
请问老师,我单位为了总体减少所有者权益,生产企业,虚增成本几百万,领导让做的,但是作为财务人员,我怎么做?
老师,您好,我们正在做税务股权变更,2022年账面盈利,2023年亏损,目前在第一季度的资产负责表中所有者权益是52万多,因为我们转让股权双方不是直系亲属关系,税局说要按我们的所有者权益去交个税,这样我们挨交的税款达10万之多,但实际上企业并没有盈利,是成本取得不足,有很多借款是向法人借入,请问这种情况该怎么调报表呢?
请问老师,单位是集团,要成立一部门,内部税务检查的部门,由新招聘来有税务师资格证书的人员和企业财务人员构成,现在我是作为财务人员之一,领导让写一份从构建到具体工作内容、到检查结果、也就是事前、事中、事后这个部门需要做的工作写给领导、以及设立此部门的意义、目的、达到的效果进行全面的描述。我无从下手,请老师提供一个框架。谢谢,如果有细节更好
请问老师,单位是集团,要成立一部门,内部税务检查的部门,由新招聘来有税务师资格证书的人员和企业财务人员构成,现在我是作为财务人员之一,领导让写一份从构建到具体工作内容、到检查结果、也就是事前、事中、事后这个部门需要做的工作写给领导、以及设立此部门的意义、目的、达到的效果进行全面的描述。我无从下手,请老师提供带细节的构思,谢谢
转入注册资金和赎回理财产品 两个会计分录怎么写
个人独资点填报经营所得时,弥补以前年度亏损哪里需要手动填还是自动出数据?老师
老师,有销售退货的,请问退货的是需要跟正常采购的发票分开来开具吗?现在有个问题就是我们退货的单价比当月采购的平均价要低。请问这种退货的要怎么开具发票?
其应付的期末余额是负数的话,是不是代表其应付在借方?如果其应付为-1,然后科目重分类,借其应付1 贷其应收1,那这样不就是其应收-1了吗?其应付的正数是在贷方对吧老师,那这样是不是代表A在其应付里已经扣掉了,而且这样-1和-1不就变成-2了,我搞不懂为什么分录会做成贷方其应收,请老师解答一下
虚拟主播公司给本公司旗下的主播通过第三方平台充值钻石,进行打赏,第三方平台开具的技术服务费发票,这种发票是否可以直接计入成本?还是作为广告推广服务,按照收入的15%入账
公司是小规模纳税人,7月份通过二手交易市场卖掉了公司的车,这个月申报增值税的时候,系统提示发生了应税行为需要进行申报,但是税务系统里面没有显示买卖的金额,我公司也没有开过发票。问题1是否需要申报,申报是不是要和已开具的发票一起合并申报。问题2申报这个季度缴纳增值税的收入中如果包含了卖车的收入,营业收入是否要保持一致。问题3卖车的会计分录,缴纳增值税的会计分录,怎么做
老师公司之间的往来款,借款怎么做分录
工程合同签68万,和政府签了重组协议开票65万,这个要怎么出分录?
老师,个体工商户申报经营所得,上季度是核定征收,本季度申报改成查账征收了,这种情况怎么申报啊?而且三季度没有销售额!
请问第39题答案里面为什么没把消费在计算成是维护建设税?为什么没把那个消费税跟增值税加在一起来算了?
是这样领导说所得税汇算清缴改调增调增,所以不影响企业所得税。
你好!这样风险比较小,不少缴税问题不大
但是财务报表审计人员不给出财审报告
你好!外部审计还是内部审计?
外部审计,但是外部审计之后接着就是上级单位的资产清查审计
你好,虚增的这一块需要补合同,按未及时取得发票处理
关键没有合同
你好!找领导补冲,这种非常规账务处理不是只有会计自己就可以处理的
让领导找供应商补一份合同,后期作废就可以
财审认为收入10万,成本300万太明显
你好!你们暂估的也太过了吧!放在费用里不要做成本,暂估金额也要参考你们的行业毛利率的。