同学好 190万仍要做收入,形成应收账款,之后用借工程施工 贷应收账款
我公司为建筑劳务公司,给对方开工程款发票100万,对方把其中工资30万直接发放到民工工资卡上,剩余70万工程款转入我公司对公账户。直接由甲方公司转入民工的38万怎么做账务处理?
老师,建筑公司,劳务是分包出去,这个是可以按分包做账?比如1月开了建筑服务费600万给开发商,其中200万是劳务,由劳务公司发放工资,劳务公司开了劳务发票给建筑公司,那建筑公司1月的收入600一200=400万
老师:请问1、我们是建筑公司,开给甲方的发票是120万,收到拨款100万,剩余20万甲方直接代发了民工工资?那怎么做账? 借:工程施工-人工费20万 贷:应收账款-甲方** 甲方代发工资我们公司做账需要什么资料?(甲方代发清单和工资表吗) 2、我们自己有劳务公司,劳务公司开发票给建设公司80万,也要包含那代发20万工资吗?建设公司收到发票借:工程施工-人工贷:应付-劳务公司吗?那劳务公司发放工资时也会出现代发20万工资?劳务公司又怎么做账呢?
请问老师,建筑工程企业,销建筑劳务费400万,其中210万已收账,还余190万,由客户直接发放劳务工人工资,这里怎么记账?
请问老师,建筑工程企业,销建筑劳务费400万,其中210万已银行到账,还余190万,由客户直接发放劳务工人工资。记借应收账款400万,贷主营业务收入400万。收到210万款项的时候记借银行存款210万,贷应收账款210万。还余190万借记工程施工190万,贷应收账款190万,接下来工程施工是不是要转入主营业务成本,借记主营业务成本190万,贷记工程施工190万。这样操作流程对吗?
上期美元户余额13510.03,这期收美元62066.95,扣手续费美元65.03.付美元8268.95用的是月初汇率7.2008,5.27号结汇是16000结汇汇率是7.17560,月末汇率是7.1848收款付款结汇都做了分录了,下一步还需要怎么调整?怎么计算出来的,老师详细写一下分录讲解一下
老师,汇算清缴做过更正,本来应缴80元,第一次抠了100元,后面更正后,退回来了20元,分录怎么做呢?
生产企业,公司租的厂房发生的购买水泥瓷砖的费用,计入哪个科目?
美团那么多兼职外卖人员,他们是咋操作的啊,还不交社保
贸易公司收到保险事故保险赔偿金怎么做分录
老师 请教个问题 假如我24年全年没交房产税 25年我要补交并缴纳滞纳金 我滞纳金怎么算 假如我一年应交房产税是10万 半年就是5万 我们这5月和10月交房产税 那我滞纳金怎么计算 是这样吗 上半年: 5*(12*30)*5/10000=0•9万元(假如每个月30天 截止25年6月30日)对不老师
老师,为生产产品支付(半成品从一个地方运到下一个加工的地方)的运费计入生产成本什么明细科目? 生产成本-制造费用?
请问老师,我公司是一般纳税人,属于食盐批发企业,目前有个问题,我单位用临时用工超市促销怎么入账,现金支付。需要提供哪些依据入账。7天大概8000左右。每个便利店一个人,大概15个店。
老师, 发现去年的电费发票的税额也做到了管理费用,要怎么调整?
老师,燃油费,钱付了,发票没开,分录怎么写来着?
老师,销票的时候,记借应收账款400万,贷主营业务收入400万。收到210万款项的时候记借银行存款210万,应收账款210万。还余190万借记工程施工190万,贷应收账款190万,对吗?
是的,是这样的的的
请问老师,接下来的话是不是工程施工是不是要转入主营业务成本,借记主营业务成本200万,贷记工程施工,对吗?