你好 ; 个体户是超过了45万 才会写的; 按2%减免来写
老师:公司是服务业个体工商户4季度销售额是130780.2在申报增值税时填增值税减免税申报明细表时本期发生额填130780.2吗?本期应递减税额填多少?
个体户报增值税,增值税减免税申报表,是什么时候填呢,填多少呢
在申报增值税的时候,超过了45万,增值税减免税申报明细表的代码填多少呢
请问个体户申报增值税时需要填增值税减免申报明细表不?
老师好,请问个体户申报增值税的时候,有个增值税减免税申报表。之前这个报表什么都不填,但是今年这个表不填申报不了,请问这个怎么填写。
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
没超45万不用填吗
他写着比对不通过呢
没有超过 直接写11栏次里面报免税即可
你这意思是直接把销售额填在11栏就行了吗,下面的免税额不用填吗
是的。 不用写减免明细表
一般情况下填了减免明细表,增值税报税页面才会出来免税额数据是吧
你好;是的。超过了 45万才会写减免表的
小规模纳税人不超45万,也要写是吧
你好; 小规模公司 就是写10栏次 不写减免表
不是吧我查着小规模,减免表也有数据呢
你好 ; 你们超过了45万才写
你着意思不超的话,就没有数据吗
你好; 是的。 不超过直接写10栏或者11栏即可。 不写减免表
那我刚才发的图片个体户,就是免税比对不正确
你好; 对比不 正确有什么提示; 我们这边系统都是可以 报过的
不正确也可以报吗、
你好; 不正确要改哦; 看你地方系统提示去 核对
就是刚才给您说的,减免税明细表,那里呀
你好; 我地方系统都可以报的; 我看 其他学员地方都可以报; 不知道你地方为啥报不了 ; 你地方系统是不是限制了