同学你好 很高兴为你解答 你们预交增值税不需要填写增值税申报表 填写的是增值税预交申报表
上月申报了增值税预缴税款,然后申请延期缴纳,预缴税款没有入库,这个月开具发票,填写增值税申报表时填写预缴税款抵减,但无法申报,显示分次预交税额不通过,这是怎么回事?
房地产企业预交增值税,已经填完预交申报表了,附加税也根据预交的增值税缴纳了现在要0申报增值税,为什么会出现这个情况?附加税怎么有数
房地产开发企业预售阶段(预缴增值税)12月做了延期申报增值税等税种,现到了延期申报期限,打开增值税申报时没有看到增值税及附加税费预缴申报 只有增值税及附加税费一般纳税人申报表?请问这个延期申报的增值税表怎么填?
本月有预缴增值税款,填报增值税及附加税申报表的附表四时,在本期发生额要填写本月预缴的增值税款吗?
老师 如果房企当月收到房款预收款,要预缴增值税的话 是不是要先去做预缴增值税申报,然后再去填写 “增值税及附加税费申报表(适用于一般纳税人)”?
老师,您好!如果公司需要注销,税局要求是清偿所有债务的,公司账上的资金大部分都在向其中一名股东借款的,只有一小部分是向法人借款的,那么账上其他应付款这个科目要处理吗?应该怎样做账呢?
请问怎么把发票制作电脑里保存
老师,公司请了一个临时工每天帮忙搬运货物,给他发报酬应该怎么发,做什么科目
税务局发短信过来,单位四员指哪几位
矿业开采一般纳税人没有成本票怎么做
24年汇算清缴已经做过了,现在查出来有一张餐饮票要转出,我是应该在汇算清缴的主表里的管理费用跟纳税调整表的业务招待费里面直接扣除,还是填写在纳税调整表里的(其他)里面
请问,直系亲股权转让,转让金额填0吗
老师,咱们会计学堂往期的会计实训课程讲义从哪里去找?
老师,我们采购对账时间是7/26至8/25这周期是8月的,然后财务做账是没有暂估科目的,所以这周期的入库就是8月的。那我核算成本进货入库周期也是按现在这样的,是吧。据我了解,大部份制造业都是这样对吗?那我材料进销存按哪个时间段的
电子税务局可以查到前面哪一年的发票,是19年后,还是16年以后