同学你好,一般金额不大的直接记入管理费用-专利费,金额大的,先记入管理费用-研发费用-其他,再按一定比例分摊到各个项目上

你好,a公司属于制造业一般纳税人,也是高新企业,事务所开给a公司的发票上品名是专利年费,那么专利年费是直接计入管理费用-专利费,还是管理if也欧诺个-研发费用-某研发项目?
你好,a公司属于制造业一般纳税人,同时也属于高新企业,a公司财务软件上2021年的研发费用总额是3000000元,后来事务所给a公司进行审计,发现a公司2021年研发费用少入账200元(分别是社保费和水电费),但是事务所给a公司审计调整后的利润表上的研发费用金额是3000200元,也就意味着a公司2021年享受加计扣除的费用金额也是按3000200元,而不是按3000000元,那么a公司现在在做2022年5月的账务处理,那么这200元需要做调整的分录吗,如何做
你好,a公司属于制造业一般纳税人,属于高新企业,a公司的厂房是租的,a公司每个月发生的水电费,仅仅只是取得房东开具的收据,而不是发票。a公司水电费里有部分金额是计入研发费用,那么这研发耗用的水电费,a公司是不是不能享受加计扣除政策呢
2í19年1月1日,A公司董事会批准研发专门用于生产甲产品的专利技术,有关资料如下: (1)2í19年,该研发项目共发生材料费用280万元,人工费用600万元,均属于研究阶段支出,人工费用未支付。 (2)2í20年年初,研究阶段结束,进人开发阶段,该项目在技术上已具有可行性,A公司管理层明确表示将继续为该项目提供足够的资源支持,该新产品专利技术研发成功后,将立即投产。 (3)2í20年度,共发生材料费用800万元,人工费用1500万元(以银行存款支付),另发生相关设备折旧费用130万元,其中符合资本化条件的支出是1800万元。 (4)2í21年1月1日该项目研发成功,该项新产品专利技术于当日达到预定用途。 (5)A公司预计该新产品专利技术的使用寿命为5年,该专利技术的法律保护期限为15年,A公司对其采用直线法摊销,无残值。 (6)2í23年1月20日,A公司将上述无形资产对外出售,售价为2000万元,已计提的减值准备是5万元。假定不考虑其他因素。 要求: (1)编制219年A公司无形资产研发项目的相关会计分录。 (2)编制220年A公司无形资产研发项目的相关会计分录。 (3)编制221年A公司无形资产研发项目及摊销的相关会计分录。 (4)编制2í23年1月20日A公司出售无形资产的会计分录。
2Í19年1月1日,A公司董事会批准研发专门用于生产甲产品的专利技术,有关资料如下:(1)2Í19年,该研发项目共发生材料费用280万元,人工费用600万元,均属于研究阶段支出,人工费用未支付。(2)2Í20年年初,研究阶段结束,进人开发阶段,该项目在技术上已具有可行性,A公司管理层明确表示将继续为该项目提供足够的资源支持,该新产品专利技术研发成功后,将立即投产。(3)2Í20年度,共发生材料费用800万元,人工费用1500万元(以银行存款支付),另发生相关设备折旧费用130万元,其中符合资本化条件的支出是1800万元。(4)2Í21年1月1日该项目研发成功,该项新产品专利技术于当日达到预定用途。(5)A公司预计该新产品专利技术的使用寿命为5年,该专利技术的法律保护期限为15年,A公司对其采用直线法摊销,无残值。(6)2Í23年1月20日,A公司将上述无形资产对外出售,售价为2000万元,已计提的减值准备是5万元。假定不考虑其他因素。要求:(1)编制2Í19年A公司无形资产研发项目的相关会计分录。(2)编制2Í20年A公司无形资产研发项目的相关会计分
王总,1️⃣第一家专业地磅:普票1980,专票2200(价格都含税运)。2️⃣第二家卓越电子:普票2000,专票2200(不含运),3️⃣线上找到一家杭州万博2100含税运 老师这个我是选那个好我们是一般纳税人 附加税加起来10% ,这个要怎么对比算给采购听
老师,我们这个是做餐饮总部的公司,下面的门店从我们公司采购食材,我们公司再向供货商去下单,目前外账给代账公司做了。公司基本上都走的私户。现在私户限额,又注册了两个商贸公司,门店从我们这小程序上下单,我是做预收款吗?然后供货商发货了我再确认主营业务收入吗?
请问还有别的原因吗?
老师,借款单和收款单的模板发一下word版的 我们公司借给供应商 收款是卖了材料收到款,里面的内容word打印1张就可以,精简一下
清算报备6月15-30日,现在要报第二季度财务报表,,请问老师财务报表是做报备15日之前的业务来往吗?
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
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我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?