你好,对方收取的服务费,计入管理费用核算,而不是财务费用
请问老师找第三方人力资源公司代缴的员工社保公积金和收取的服务费如何入账
老师您好!请问一下您,公司的异地社会保险费是转给第三方公司代交的,该怎么做会计分录呢
老师,保函费用是不是计入财务费用,是属于支付第三方担保公司的。
老师您好!请问公司的异地社保是第三方给公司代缴的,收取的服务费属于财务费用吗?
我司有给个别员工缴纳其他地区的社保公积金,找的第三方,支付给第三方的服务费, 在汇算清缴-期间费用,应属于其他?还是属于咨询顾问费?还是属于劳务费?
我要退出财务负责人必须变更吗?
你好,我底薪6000,一个月休息四天,这个月31天,我上了23天班,应该怎么算工资
老师,我再问一下这样做可不可以,旅游公司内账,补缴2022-2023以前基数调整部分社保计提时借以前年度损益还是管理费用?贷应付职工薪酬—单位部分;支付时:借应付职工薪酬—单位部分,借其他应付款—个人部分(未离职),产生的滞纳金和公司承担离职员工个人部分社保是借营业外支出,贷银行存款?
旅游公司内账,公司补缴2022-2023年的社保基数调整部分,一共是2万元(含滞纳金2000元),单位部分15000,个人部分5000元(含离职员工个人部分1500元,离职员工个人部分由公司承担),要怎么做账呢,为什么是营业外支出呢?(因为我这边追问不了,所以只能一次一次的提交)
现金预算表中的支付所得税怎么计算
差旅费和培训费的区别
(3)12月18日,销售C商品60件,价款为40000元,增值税销项税额为5200元,总成本为26000元;已经开具增值税专用发票,并收取全部价款。销售C商品的同时,收购I旧商品60件,共支付价款2500元,为其公允价值,直接抵扣C商品的销售价款,实际收到价款42700元,收购的旧商品作为原材料验收入库请写出分录
老师账面上销项税额比申报表销项税少了一分,怎么调账?如果收入是一致的得怎么做分录?
(3)12月18日,销售C商品60件,价款为40000元,增值税销项税额为5200元,总成本为26000元;已经开具增值税专用发票,并收取全部价款。销售C商品的同时,收购I旧商品60件,共支付价款2500元,为其公允价值,直接抵扣C商品的销售价款,实际收到价款42700元,收购的旧商品作为原材料验收入库。请写出分录
老师账面上销项税额比申报表销项税少了一分,怎么调账?分录怎么做?收入也是少的
管理费用二级明细为服务费吗
你好,是的,是这样的
好的!谢谢老师!?
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。