同学你好 很高兴为你解答 买入时候计入库存商品 给员工时候 借:应付职工薪酬-福利费 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 借:主营业务成本 贷:库存商品

老师,请问我们公司(一般纳税人)购买的用来招待用的烟酒,要求对方(个体工商户)代开专票给我们,品名就是烟、酒,税额我们可以抵扣吗
老师我们是商贸公司 一般纳税人 用公司名义购买大米 肉类收到普票 用来给员工实用 怎么做账呢
老师我们公司一个员工给公司买东西报销,商家给员工开了购买方是我们公司名称的发票,正常来说我们公司就应该用公户给员工报销,但是我们领导用他自己的银行卡直接给员工报销了,这种情况我应该怎么办?
老师:我们-般纳税人,做石头表土买卖的贸易公司,我们买了一台电动机给员工上山使用,开出普票4900元,如何记帐。
我们是建筑业一般纳税人公司,现在找到一张2018年给员工买商业保险的发票,还可以做账用吗
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
老师是普票 没有税费吧
而且我们是销售水泥钢筋的
普票也是和专票一样计算增值税的
但我们主营业务收入一般是用来销售水泥钢筋才做的主营业务收入 这个不是应该计入福利费吗
会计准则要求确认收入 那就计入其他业务收入
我做了借:管理费用福利费 带应付职工薪酬职工福利费也不行吗
这个属于前一个分录 应付职工薪酬职工福利费 贷方需要冲平
贷方是库存现金
这样可以吗老师
可以的,你说的这种情况,你这个产品没有入库
我们这个不属于产品 属于职工食堂买的大米肉类 我们是销售钢筋水泥的公司
但是你要是不是一批出的话,肯定要先进行库存的管理