同学你好 很高兴为你解答 买入时候计入库存商品 给员工时候 借:应付职工薪酬-福利费 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 借:主营业务成本 贷:库存商品
请问老师,我们是一般纳税人,但是目前基本户尚未开立,从商贸公司购进大米,用于销售,对方给我们开具了9%的普通发票。我们能不能抵扣进项税呢,大米属于农产品吧
老师,请问我们公司(一般纳税人)购买的用来招待用的烟酒,要求对方(个体工商户)代开专票给我们,品名就是烟、酒,税额我们可以抵扣吗
老师我们是商贸公司 一般纳税人 用公司名义购买大米 肉类收到普票 用来给员工实用 怎么做账呢
老师我们公司一个员工给公司买东西报销,商家给员工开了购买方是我们公司名称的发票,正常来说我们公司就应该用公户给员工报销,但是我们领导用他自己的银行卡直接给员工报销了,这种情况我应该怎么办?
老师:我们-般纳税人,做石头表土买卖的贸易公司,我们买了一台电动机给员工上山使用,开出普票4900元,如何记帐。
现金的账面余额特别大。怎么处理?老师
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰!!! 老师帮我算下6月结余单价,我发您邮箱了,我把销售单价写上去了。 感觉我算出来的结果一团乱啊
老师,小规模公司自然人扣激端本月收入可以填0呜
建筑公司建一栋别墅需要很长时间,每月怎么确认成本和收入?
建筑公司期初估算的成本怎么做账?后期跟实际成本不一样怎么处理?成本怎么结转?
老师,请问一下,一般纳税人,如何操作,进行线上增值税专用发票增额?
请问员工办理离职找到了新的公司,这期间是需要上家公司办理社保停缴的手续吗?如果没停缴后面这家公司就已经缴上社保了,会冲突吗?还是说上一家公司不办停缴,后面这家公司根本就续不上,我不太懂社保交接的事情,请老师回答一下
单位增值税表上写着留抵是800元,资产负载表上应交税费是9万,现在怎么调整怎么写分录?
什么情况下会涉及商品进销差额科目,
公司购买的资产,没有发票,每月的折旧费是不是不能税前扣除啊?
老师是普票 没有税费吧
而且我们是销售水泥钢筋的
普票也是和专票一样计算增值税的
但我们主营业务收入一般是用来销售水泥钢筋才做的主营业务收入 这个不是应该计入福利费吗
会计准则要求确认收入 那就计入其他业务收入
我做了借:管理费用福利费 带应付职工薪酬职工福利费也不行吗
这个属于前一个分录 应付职工薪酬职工福利费 贷方需要冲平
贷方是库存现金
这样可以吗老师
可以的,你说的这种情况,你这个产品没有入库
我们这个不属于产品 属于职工食堂买的大米肉类 我们是销售钢筋水泥的公司
但是你要是不是一批出的话,肯定要先进行库存的管理