您好,老师随时为你服务,有什么问题共同讨论!谢谢支持!

请冉老师接下,谢谢啦
请税剑法盾老师接下,谢谢
请税剑法盾老师接下,谢谢
税剑法盾老师在吗,麻烦接下问题好吗,谢谢
老师好!请您看一下图中圈住的数字,是不是前后不相符?有矛盾,谢谢老师!
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
老师好,刚才那个问题,我帐上只收到500元啊,所以银行存款是500,不能是515元啊
您好,我是举例假设为含税销售额515,515/(1%2B3%)=500,为了你好理解。季度末应交的增值税要转入营业外收入 会计分录: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
现在末税收入500,借银行存款500 贷主营业务收入485 应交税费一应交增值税15 是这样的吗
您好,是的!主营业务收入是500不是485,不含税,500*3%=15
那如果银行存款是515,那我帐上实际只收到500啊
那就按照500除1.03算收入;这个收入乘以的3%算税。
麻烦您给我写一下,我更好理解些
您好,会计分录: 借:银行存款500 (含税价) 贷:主营业务收入485.44 =500/(1%2B3%) 应交税费-应交增值税14.56=500/(1%2B3%)*3%
老师,500是末税价,客户也不要票,我干脆不写应交税费得了
您好,也行。目前也有增值税优惠。
嗯,业务员十几个,月底把他们的销售业绩统计出来,每个月
您好,弄个销售业绩统计表。业务员收款要规范。
每个人做一笔分录,借银行存款500 贷主营业务收入500,就完事了,再结转成本,是这样的哈
这个钱都是转老板账户
您好,一般是个体户公账。
把业务员的业绩月底统计出来,分录直接每个人做一笔,就是我前面刚写那笔,这样处理没问题哈
您好,汇总做分录也行呀。
A业绩10万,月底做报表就是借银行存款10万 贷主营业务收入10万,毎个人都是这样写
您好,是的可以这样写。