你好,学员,这个是可以的
老师晚上好,我们是餐饮行业,店里有三位股东,现在有两位要撤资,截止到2021年1月份账面上现金余额为119272元,应收账款为234400,预收会员卡充值(现金值93260.27元)(赠送值5697.73元)未消费,应付账款为21242元,利润为169967.73元,另外两位股东要撤资的话,该怎样分配?谢谢
老师下午好,我们是餐饮行业,店里加上我一共是三位股东,现在另两位要撤资,酒店转让费60万,我按当时的出资比例退给他们,现在账务上该怎么分配呢?截止到1月底现金余额有119272元,应收账款234400元,应付账款为21242元,预收账款(现金值93260.27元,赠送值5697.73元未消费)利润169967.73元,这是我自己记的内部帐,现在他们两位要撤资,我们分账的话,只分利润吗?谢谢
我单位位酒店行业A,有客人在我这里预存了100万办理了会员卡,我单位与另外一家餐饮企业B有合作关系,A公司会员卡也可在B公司消费,月末进行结算。于是这个客人持A公司卡去B公司消费了20万,月末财务应该怎么核算,客人应该在哪里开票呢,我公司给B公司付款时需不需要索取发票。
餐饮住宿业,有几百万的预收(预付卡),如果现在对方(充值单位)在另外一个单位消费需要从我们这个预收账款(预付卡)里结账可以吗?
老师,您好,我是事业单位幼儿园食堂会计,我们是提前收孩子一个月饭费,当月吃饭的饭费计入收入,下个月家长再付款。我现在预收账款对不起来,不知道如何排查。(例如一共10个孩子,每个孩子每月400元,我的预收应该是4000元。当月孩子们饭费2000结转了收入。下个月家长再付2000。)我当月的预收账款余额应该是2000元 ,再加家长下个月付的2000,刚好还是原来的4000。可是现在我不是4000啦。我应该从哪里入手查账呢?
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
买社保没有工资流水,有申报工资,会影响以后领养老保险的吗
一般纳税人企业有开免税发票和不免税的,但抵扣时把免税的进项抵扣了,如果现在进项税额转出,那要不要更正之前的报表补交税费呢,还是在下个月做处理就好? 请问老师这个问题
老师,公司自建的办公楼已经验收合格,房产证也有了,但是建办公楼的发票没收齐全,还在在建工程科目,没法转固定资产,该怎么计提折旧呢?因为供应商公司出了问题,还不确定什么时候能开过来发票
老师属于会计政策变更有哪些
委托加工涉及库存商品出库,和支付加工费,这两个分录怎么做?
收到超市邮政银行流水,存在以下问题1、邮政银行收款其中只有几千元每月开发票,剩下的收入是不要开发票的,小规模季度超出 30万的按全额交税。2、如果按开发票的金额一个季度大约1-2万元做账报税,那银行收入已超出30万为了避税做预收账款,预收账款因为以后都不开销售发票挂往来会存在税务风险。那现在可以把前台收款打到私账上吗
房地产开发公司售楼部案场垃圾桶,冰箱,拖把,应该入到那个科目
请问这个我们怎么做账
另外的单位是独立法人吗
你们确认收入,客户消费的话
然后你们单位和另一个单位内部结算
我是A单位销售出去预付卡收到的款做的是预收账款,现在客户在B单位消费款要从我单位的预收账款去付B单位的钱,这个可以?请问怎么写分录
可以的 借预收账款 贷银行存款
另外一个单位是独立法人,没在我单位消费我们确认收入?那我的账不是糊涂账?
没有消费,而且打款给另外单位,就是不能确认收入
打款给另外单位我怎么写分录
冲减预收款 借预收账款 贷银行存款
每个月大量的资金这样做可以?
相当于客户的钱只在我单位过了一遍就转到B单位去了
这样的话,业务模式都这样吗
不能在另一个单位交款吗
是的,只能在我单位交款(行政事业单位补助给职工的餐费补助),而且每个月都要充值
这样的话,业务性质的话,没问题
开票问题怎么解决,充值两百万开了两百万的票出去,然后实际只在我单位消费了五十万,剩下的一百五十万在B单位消费了, 报税只五十万的收入,在税务局会引起什么后果
那你们要按照开票报税
一般纳税人都是按收入报税,我实际五十万的收入按二百万报税,与我财务报表不一致
你们业务性质的,你也可以确认收入,打钱给另一个单位,确认成本