你好,学员,这个是可以的

老师晚上好,我们是餐饮行业,店里有三位股东,现在有两位要撤资,截止到2021年1月份账面上现金余额为119272元,应收账款为234400,预收会员卡充值(现金值93260.27元)(赠送值5697.73元)未消费,应付账款为21242元,利润为169967.73元,另外两位股东要撤资的话,该怎样分配?谢谢
我单位位酒店行业A,有客人在我这里预存了100万办理了会员卡,我单位与另外一家餐饮企业B有合作关系,A公司会员卡也可在B公司消费,月末进行结算。于是这个客人持A公司卡去B公司消费了20万,月末财务应该怎么核算,客人应该在哪里开票呢,我公司给B公司付款时需不需要索取发票。
餐饮住宿业,有几百万的预收(预付卡),如果现在对方(充值单位)在另外一个单位消费需要从我们这个预收账款(预付卡)里结账可以吗?
请问一下老师,我单位是非营利单位,牵头联合多家行业企业搞活动,合同签订活动费用都归企业,需要企业按一定比例先交活动预付费,我单位只是做代收代付,最后按比例收取服务费,但是活动里有一些费用一个企业付款了,发票核对直接开这个企业的发票,然后钱直接从应该给到我单位的预付款里扣,也就是说本来这个企业应交50000元活动备用金的,但是有些费用直接从他们企业付了,转给我单位就变成了40000元,所以这些企业直接付款的钱就不从我单位出,收活动备用金也是扣了这个钱剩余的转给我单位,那我账上需要把企业付款的费用做进帐里吗
客户公司a下的产品想卖出去需要使用我们的平台,向我们公司打钱然后我们把打来的钱转换成充值的费用,客户在平台支付转换后的费用才算付完款,订单完成,客户多预付会退到平台账户,少预付会补。现在客户公司a给我们打了款,我们给他转换成充值的费用了,但是他们又决定把其中几个产品对应的预付款转移给b客户公司,只需要写个盖双方公章的在平台充值费用转存说明,就可以吗,不写代付证明可以吗,因为调账得借预收帐款b 贷预收帐款a
老师客户开了个6万多的发票,后来钱收不上来这么多,给他打折了,开了5万的发票又,这6万多的发票在电子税务局里怎么处理啊
对公账户进来的钱一定要开票吗
应收账款确认收不回来了怎么做账
房地产开发企业土地成本的分摊在增值税和土增税之前是不一样的吗
老师,问下,有的费用先预付了,后面发票没拿来,但是税务上面开了。可以直接下载下来,做进去吗?
有限合伙企业增值税几个点,也分一般纳税人和小规模纳税人吗
老师,请问一下资源企业。反向开票的是什么意思
老师,我们卖货方,由于会计交接问题发现有一笔去年的业务没有给买货公司开发票,现在这个买货公司注销了,怎么办?
老师您好,本年的营业收入500万,利润400万,弥补以前年度损益110万,员工10人,资产3000万,符合小微企业吗,我对这个是不是要弥补以前年度损益来算300万的应纳税所得额有点迷糊。
去年已经暂估入账发票没有回来,汇算清缴的时候纳税调增了。今年发票回来了应该怎样处理?
请问这个我们怎么做账
另外的单位是独立法人吗
你们确认收入,客户消费的话
然后你们单位和另一个单位内部结算
我是A单位销售出去预付卡收到的款做的是预收账款,现在客户在B单位消费款要从我单位的预收账款去付B单位的钱,这个可以?请问怎么写分录
可以的 借预收账款 贷银行存款
另外一个单位是独立法人,没在我单位消费我们确认收入?那我的账不是糊涂账?
没有消费,而且打款给另外单位,就是不能确认收入
打款给另外单位我怎么写分录
冲减预收款 借预收账款 贷银行存款
每个月大量的资金这样做可以?
相当于客户的钱只在我单位过了一遍就转到B单位去了
这样的话,业务模式都这样吗
不能在另一个单位交款吗
是的,只能在我单位交款(行政事业单位补助给职工的餐费补助),而且每个月都要充值
这样的话,业务性质的话,没问题
开票问题怎么解决,充值两百万开了两百万的票出去,然后实际只在我单位消费了五十万,剩下的一百五十万在B单位消费了, 报税只五十万的收入,在税务局会引起什么后果
那你们要按照开票报税
一般纳税人都是按收入报税,我实际五十万的收入按二百万报税,与我财务报表不一致
你们业务性质的,你也可以确认收入,打钱给另一个单位,确认成本