你好,学员,这个只能用到福利费中

老师您好,请问我们公司小规模,也不怎么走账和做人员工资,现在老板拿来一些京东的购物发票有饮料、鞋帽等,入什么科目比较合适
老师你好请问老板经常买一些平板电脑,二级,手机,这些其实自己用的数码产品来报销,这怎么入账呢
老师呢你好,请问老板买的一些私人电器,手机,冰箱和个人餐饮入账什么合适
郭老师@郭老师@郭老师 老师请问一百多块钱的餐饮发票 就是在周边的地点 然后有很多张 这种情况计入招待费还是福利费啊 我们是代理记账公司给别人做账 老板也不清楚计入什么适合 让我们看着来 计入什么对企业有好处啊 @郭老师
公司还没营业买的一些冰箱手机什么的开始都入的固定资产,都还没折旧,现在想不打算做了把这些都处理了,卖给私人了没开票按照交易金额入账是吗?还有手机老板自己用了需要并入工资申报个税吗
小微企业 汇算清缴 填报表默认填哪些表吗 需要填那几张表?
2026年所得税汇算清缴时收到退2025年所得税,分录应该怎么做
劳务外包,找劳务公司代发工资,对方说要在当地预缴,是否有这个要求?建设项目
建筑公司一直买回大量的苦荞茶,怎么做账比较好呢
老师,填年度关联交易财务状况分析表时,收入按照开票金额区分,成本和费用关联和非关联都是一起核算的,怎么区分出来呢
对方说是小厂生产的开不了辅材类的,只能开主材,合同也是主材,但是送货给我们的送货单是辅材,那合同可以按照主材签订,发票也是主材,只是送的货是我们实际需要的辅材,有什么风险吗?
我们主业住宿业,携程收入,一个是落袋收入+服务费,落袋收入记主营业务收入,服务费记其它业务收入,是这样做账的吧?相当于这两部分落袋收入+服务费都得记收入
什么资产必须入固定资产
老师刚专管员打电话让补23-25年的印花税,估计之前的会计没有报够,专管员让直接补到25年12月,我们印花税没有核定,直接是按次申报的,我刚看了一下25年12月没有申报印花税,现在直接申报印花税,那我四季度的所得税报表更正吗,如果更正的话四季度的财务报表是不是也得更正,账务处理是不是我就直接做到26年里面计入未分配利润里面就可以了(小企业会计准则)
老师,上个月的收入已经抵扣交税,这个月冲掉,已经抵扣和交的税款怎么退?
你好老师,这个餐饮或者,手机当业务招待费合适吗
你好,这个不是很规范的,学员
奥 好的 那这个福利费需要通过应付职工过度吗 所有的福利发票进项不可以抵扣是吧
这个不用通过应付职工薪酬核算的
如果是老板买的一些电子实物礼品送人的话 这个是不是可以做成业务招待呢
是的,计入业务招待费中,学员
这个记入业务招待费的发票可以进项抵扣吗
不可以的,学员,这个
是不是所有的业务招待费发票和福利费的都不可以抵扣
招待费不能抵扣, 福利费正常业务是可以的
福利费什么情况下可以扣什么情况下不可以呢
就正常,员工为公司业务发生的,学员
那像我这收到的老板买的一堆家电的 专票 这个可以抵扣不呢
我也是做成福利费了
不可以抵扣,你们这个太敏感了
价税合计计入费用中,学员
嗯嗯好的 知道了系谢谢老师
不客气,学员,周末愉快,
对了老师 我这边已经抵扣了 是不是做转出 申报的时候报表上也做转出申报就行了
这个发票是去年的已经认证了 现在做转出 申报的时候再填写不迟把 还需要去大厅更正申报吗
是的,学员,直接转出即可的