你好,学员 借工程物资 贷银行存款 借固定资产 贷工程物资

自营建造固定资产期间处置工程物资取得的收益分录怎么写
为什么购入需要安装的固定资产时,领用的原材料和库存商品等不用计入工程物资直接计入在建工程,而自行建造的固定资产领用原材料先计入工程物资再转到固定资产?
自行建造固定资产购入工程物资和领用工程物资分录怎么写?
(一)目的:练习自行建造固定资产的核算。(二)资料:某企业自行建造仓库一座,购入为工程准备的各种物资20000元支付的增值税税额为26000元,实际领用工程物资196000元,剩余物资转作企业存货;另外还领用了企业生产用的原材料批,实际成本为30000元;应付工程人员工资50000元,工程完I交付使用。(三)要求:编制相应会计分录。
关于固定资产,如果是自行建造的固定资产,也就是自己买材料自己建造的那种。自行采购工程物资,我想请问在建工程完工后转固定资产之后,那些没用完的工程物资,怎么处理?有多少种处理的方式???
为啥11月的工资申报在12月所属期间的时候哪怕只有3000元工资也会产生个税?
您好,老师,请问公司租赁房屋,适用的是简易征税5%,2026年改为3%,对方是否还能开具5%的增值税票据呢?谢谢
老师,请问一下,报水利建设专项收入税,他要含出口销售额吗?
老师,我们有一笔应付,但是不付了,这个怎么处理哈
软件退税的税要交企业所得税吗
老师,请问年末结转本年利润到利润分配科目,是要先把期间损益结转了,再做这张凭证是吗
老师,12月份因未对完账,没开票,能申报未开票收入吗
老师:电子税务局可以查到税管员姓名吗?
老师年末需要重分类往来账吗,
工资分录 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
领用工程物资时固定资产还没未达到可使用状态,能用固定资产科目吗?
计入在建工程中,学员