同学你好 编制购入工程物资、 借,工程 物资300000 借,应交税费一应增一进项33000 贷,银行存款333000 领用工程物资、 借,在建工程 30000 贷,工程 物资30000 支付工程人员工资、 借,在建工程 60000 贷,应付职工薪酬60000 借,应付职工薪酬60000 贷,银行存款等60000 辅助生产部门提供的劳务和 借,在建工程 20000 贷,生产成本一辅助生产成本20000 工程达到预定可使用状态 借,固定资产110000 贷,在建工程 110000
4.20×x年8月1日,某公司自建一条流水生产线,购入为工程准备的各种物资300000元,支付的增值税额为4800元,款项以银行存款支付,物资全部用于工程建设使用生产用材料一批,实际成本为25000元分配工程人员工资70000元,支付其他费用并取得增值税专用发票,注明安装费20000,增值税2000元工程完工并达到预定可使用状态要求:(1)编制购入工程物资时的会计分录。(2)编制工程领用工程物资时的会计分录(3)编制工程领用本企业材料用时的会计分录(4)编制分配工程人员工资时的会计分录(5)编制支付工程其他费用的会计分录(6)编制转入固定资产的会计分录
某建筑公司厦门项目部自行搭建仓库,购入为工程准备的各种物资300000元,增值税率11%,实际领用工程物资30000元;支付工程人员工资60000元,辅助生产部门提供有关劳务20000元。工程达到预定可使用状态并交付使用。编制购入工程物资、领用工程物资、支付工程人员工资、辅助生产部门提供的劳务和工程达到预定可使用状态的会计分录。
某企业自建厂房一幢,购入为工程准备的各种物资500000元,支付的增值税税额为85000元,全部用于工程建设。领用本企业生产的水泥一批,实际成本为80000元,税务部门确定的计税价格为100000元,增值税税率17%;工程人员应计工资100000元,支付的其他费用30000元。工程完工并达到预定可使用状态。请问一下会计分录怎么写
某企业自建厂房一幢,购入为工程准备的各种物资500000元,支付的增值税税额为85000元,全部用于工程建设。领用本企业生产的水泥一批,实际成本为80000元,税务部门确定的计税价格为100000元,增值税税率17%;工程人员应计工资100000元,支付的其他费用30000元。工程完工并达到预定可使用状态。请问一下会计分录怎么写
某增值税一般纳税企业自建仓库一幢,购入工程物资100万元,增值税税额为13万元,全部以银行存款支付,已全部用于建造仓库;支付建筑工人工资36万元。该仓库建造完成并达到预定可使用状态。购入工程物资时借()()贷()、在建工程领用工程物资借()贷()、在建工程耗用人工时借()贷()、工程完工达到预定可使用状态时借()贷()。(答案金额以万元为计量单位)
请问一下老师,我公司找了个人A弄画框,总计1130元,这个A不是做画框的,只是他有认识的人B做画框,现在问题这个,A已经付款给给B了(没有发票的),现在我们要给A付款,没有发票,我可以让A给我开收据做附件付款入账吗,之后我做纳税调增,我不管A跟B之间的账务,我只认准个人A可以吗 ,
公司清算问题:a公司打算清算注销掉,但是现在还用应付b的500万,现在还不起了,b是a股东,占比60%。这笔往来怎么消掉,才能不缴纳税款
老师、我们今天工厂有个咨询老师来我们厂里检查有高铁票住宿费发票来报销,也不是我们的员工这个做什么费用报销呢?
老师,您好。我是一家餐饮公司,我们大部分是无票收入,由平台扫码收款的,所以回单很多。这些回单如果一张一张地做凭证,那要做好多记账凭证,我能否一个月的回单订在一起,做记账凭证。
老师,我们是建筑公司,每个月税务后台所有的发票我都入账,没有付款的我就挂账,如果业务取消,我就冲账,如果发票被冲红我也冲账,这样做有什么风险呢?
老师,像认证金,打款后,下午又退回了,这种还要录入凭证吗?
老师好,财务报表资不抵债税务局会查吗?
化工企业 实验室的 烧杯 计量器具等 计入什么科目
单位购入土地,在上面建设厂房,然后出租。之后的话,常用的会计分录有哪些?最后用不用转入投资性房地产?
老师好,我不会报季度的印花税,请问怎么报,我这里有购销合同,还有收入的发票,请问怎么申报