您好 借:预付账款 贷:银行存款

老师,先收货款后开发票,如何做分录,谢谢
老师好,公司做玻璃柜,都是先付款后发货,比如说业务员A收款5千,贷做好后再给客户发走,应该怎么做分录,谢谢
老师,先付货款,客户推后2个月再提供发票,如何做分录
老师好,7月从供应商处购入一批货,供应商是先发货给我,我7月此货已经发货且开票了客户,我们是8月付的供应商货款,供应商是9月才开的进项发票给我们,请问我应该是7月做营业收入(因已经发货和开票了客户),然后购进7月做应付账款暂无款;那我8月份那批付款记录如何做账?9月月份得到供应商发票,是9月红冲购进暂估款,然后再重新做正常购进吗?谢谢。
老师 我们做机电贸易的,一百万的货,客户先交30万的订金 ,然后我们分几次给他们发的货物,但是货到两年后客户才付款,我们再开发票,请问这种账如何做呀
老师,晚上好,给排水的大类选什么
各位老师,利润率怎么算呢
其他应收款和其他应付款的数如果转营业外收入,这部分会交什么税
为什么其他债权投资计提减值不影响摊余成本和账面价值。债券投资计提减值,影响摊余成本和账面价值???
老师,个税申报错了,怎么更正
资产评估师报名时间是几月
老师,一般而言,酒店第三方平台数据要不要开票给客户的
老师好,这次是不是税务在查社保了,不在是走走过程的了。
你好,老师,接一个公司,它已经是高新企业,年收入3495万,研发费用130.3万,研发费用占收入3.73%,现在我做台账,这个研发比例是不是要调整5%?问1高新企业年收入研发占比必须要达5%以上,才能加计扣除吗?
老师, 2025年5月23日某直属库报销体检费共计44950元,其中列支黄虎、罗胜荣2名员工2024年度体检费用,每人400元,合计800元,将应归属2024年度的费用延后至2025年报销入账,存在跨年支付、跨期列支行为,不符合会计制度及费用当期归集核算管理要求。 违反《会计基础工作规范》第三十六条、第三十七条、第三十八条及国家统一会计制度权责发生制、及时性原则,未及时办理会计手续、规范开展会计核算,将应归属2024年度费用延后至2025年列支。这个属于费用报销滞后,存在跨期行行为吗?
收到发票后呢
借:原材料 库存商品等 贷:预付账款