同学,是不加税额,税的部分是需要补交增值税和附加税
汇算清缴调增,去年成本发票发现虚假发票,现在进行汇算清缴调增,调增的数字是价税合计金额吗?还是不加税额
请问原本属于去年的成本,但是去年汇算清缴前未到发票,在汇算清缴时调增了,现在收到去年的成本发票应该如何入账
汇算清缴去年有32万的成本发票收不到了,汇算清缴调增是在A105000明细表里面的其他里面去填写吗?账载的成本是700万 税收金额是700-32万 对吗?
老师 因为有跨年库存商品发票入账 假如发票金额是100万 那么汇算清缴是调增100万还是只调增不含税金额
请问老师,去年暂估的商品,汇算清缴之前开进发票了,但是金额有差异,导致去年成本多结转了,但是数额不大,汇算时也没注意,这张发票,现在发现了,汇算也没调增,现在怎么处理呢
老师好!~施救拖车合作事项,修理厂占60%,我公司占40%,假如收到一笔200施救费,我公司小规模纳税人,该怎么做分录。哪个是对的呢 一、1. 确认收入时 借:银行存款 200 贷:主营业务收入 198.02 应交税费 - 应交增值税 1.98 2. 分配收益时 借:主营业务收入 120 贷:其他应付款 - 修理厂 120 3. 支付修理厂款项时 借:其他应付款 - 修理厂 120 贷:银行存款 120 二、借:银行存款 200 贷:主营业务收入 79.21 应交税费 - 应交增值税 0.79 其他应付款 - 修理厂 120
我们公司租用别人的无形资产入什么科目
为啥有的小规模既要交企业所得税,又要交个人所得税
老师,25年7月份注册的个体工商户,25年三季度开普通发票不含税销售收入146732.87如何填写增值税及附加税申报表
你好,老师,我们这里过了个劳务公司过来,公司是成了很多年了,但是税务刚登记,那边说公司没有任何账目,这对嘛?没有税务登记也应该有账吧?
涉外申报没收到汇要申报吗?
我司是做工程的,我想知道我公司名下有三个小项目,A,B,C,其中C项目亏损30000,但是B和A项目盈利共计25000,那这样的话项目的利润是分开交税呢还是三个项目合计算利润的
小规模纳税人的企业,填写季度的增值税主表,应征不含税销售额是1877326.74,本期应纳税额56319.80,本期应纳税额减征额37546.54,本期应纳增值税是18773.26。申报季度所得税时,申报A表上有个其他收益,需要把37546.54填到其他收益里吗
现在公司的税务账是我在做,但是有很多历史遗留问题,可以做他的财务负责人吗?
老师我们是一般纳税人公司,没有给员工买社保,让这次申报需要填记入成本还有,实际发放工资金额,这个要怎么填,公司都没有給员工交社保会预警吗
老师,增值税已经补了,已经做了进项税额转出,缴纳了,现在是汇算清缴,是成本发票虚假,需要调增嘛,调增的数据是税前金额还是价税合计金额呢?
同学,是不含税金额
好的,明白了,谢谢老师,那税款已经缴纳了,去年做的成本账务处理,今年是不是要用以前年度损益调整呢,去年的成本发票是虚假的,是作废了吗?今年的账务处理要怎么做呢
做以前年度损益调整就可以
老师你看,我这样处理对吗?借:应付账款。贷:主营业务成本(金额➕税额)借:应付账款。贷:以前年度损益调整借:以前年度损益调整。贷:利润分配~未分配利润
如果发票是假的,成本也是假的,做以前年度损益调整 如果业务真实,发票虚假,做税务调整就可以
跟同学确认下,业务也是虚假的吗?如果业务真实,不需要调整账务,只做税务调整,形成永久性差异
应该是虚假的,说发票是购买来的,也有付款凭证。如果是虚假的,我上面处理需要更正吗?补交的增值税是借,应交税费进项税额贷,转出未缴增值税同时,借,转出未缴增值税贷,未缴增值税。吗,然后缴款
增值税是借:进项税额转出,贷未交增值税
直接这样就好了,好的,谢谢老师,如果业务也是虚假的呢