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若当月一小部分原材料暂估入帐了,材料的领用出库及结转成本都是按照暂价格来了。次月取得发票时冲红了上月的暂估入帐,那上月的领用材料和结转成本需要改吗?

2023-06-10 09:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-10 09:26

你好 不需要的,因为你这个就只是小部分的暂估,并不是全部的

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快账用户7539 追问 2023-06-10 09:28

若出现暂估价格与实际开票价格有较大的差异的话,应该怎么办

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齐红老师 解答 2023-06-10 09:31

那么你要全部红冲回去,然后再调整正确的,就是你实际的发票成本金额的

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你好 不需要的,因为你这个就只是小部分的暂估,并不是全部的
2023-06-10
你好,之前暂估和发票是不是一样的?
2023-02-27
你好,同学 红冲暂估的 然后按照发票重新载做一遍
2023-12-07
支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 暂估入库 借;原材料 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    原材料(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
2023-07-28
同学你好,简化操作,结转到库存商品的成本不需要更改了,可以把差额直接调整在原材料,后期领用改变单价就行。
2022-06-03
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