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2021年12月做了一笔费用暂估,借:主营业务成本 121600 贷:应付账款 121600 2022年1月收到专票,金额114716.98,税额6883.02,1月认证抵扣,请问1月需要怎么做账

2022-02-21 11:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-21 11:50

你好 先红冲原分录 ,按发票入账 进项可以抵扣  

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快账用户2250 追问 2022-02-21 11:51

具体的分录是什么?要用以前年度损益调整吗?

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齐红老师 解答 2022-02-21 11:58

要用以前年度损益调整,分录太多,写完了发你 

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快账用户2250 追问 2022-02-21 14:46

老师,请问写好了吗?我们是小企业会计准则哦

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齐红老师 解答 2022-02-21 14:55

你好  借未分配利润负数  贷应付负数  借未分配利润 进项 贷应付

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你好 先红冲原分录 ,按发票入账 进项可以抵扣  
2022-02-21
您好,就是这样冲的,因为我们在12月计提了,暂估的金额和发票金额差异不大,差异影响本年是没有关系 的,这是允许的,财务有个重大性原则
2025-01-03
借,以前年度损益调整,-60 贷,应付账款,暂估-60 借,以前年度损益调整,发票金额 贷,应付账款
2022-02-09
您好 23年12月暂估50,1月初反向分录冲回暂估 不是已经冲回了么 5月12汇算清缴前收到23年20万发票 第一笔 借主营业务成本-50 贷应付账款暂估应付款-50 这笔分录就不应该写了啊
2024-07-12
您好,金额是否一致的呢
2021-02-25
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