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老师好 我公司一直亏损,请问2016年度财务报表和年度企业所得税申报表中亏损,多报了。以致后面几年财务报表和企业所得税申报表都不对。 刚刚发现,要如何处理? 谢谢老师?
我公司说企业所得税利润和财务报表中的利润表不一致,需要更正申报,我看了详情是因为季度所得税没有体现管理费用和销售费用所以和财务报表的利润表不一致,我可以把各种费用加进去企业所得税申报表里吗?不然的话要怎么更正成一致呢?谢谢老师
老师你好,可以给我发一个企业所得税年报那个表吗?主表和所有附表!谢谢了,现在我进去税务还局点不开!
老师,企业所得税的2021年10月-12月份的季报,营业成本(本年累计)那一栏,忘记将7月份所缴纳的企业所得税2千多元计算进去了,现在申报企业所得税年报,还能补上这个2千多的数额进去吗?谢谢老师。, 另,2021年的财务报表也要申报,这个遗漏的所得税也是可以补上填入吗?谢谢。
老师,以前年度有张发票我作废了,可系统没有作废,增值税报表中已经申报了,企业所得税报表中没有申报,导致两个报表数字不对,今年税局让我修改了企业所得税报表,让我在企业所得税报表中先确认收入,也交了企业所得税税金和滞纳金,在让我把这张发票冲红,我开了冲红发票,现在申报过不去,怎么办
老师,财务报表申报结束,发现5月的现金收入做到了应收账款,怎么办,是直接更正吗?还是等第三季度填正确的数字
想问下就是我们是做亚马逊的,然后用一般贸易做出口,那我贸易对象就一个香港公司,然后我们业务都是通过打电话方式,书面寄合同,这种解释可以吗,还是有更好的说辞
预付给石油公司的油费,怎么挂账呢?
您好,老师,我的公司在日本有广告收入,在国内开了一个日本账户,日本账户收到款,需要开发票出去吗?发票是开人民币金额的发票还是日本金额的发票?发票是怎么开的呢?
公司转给个人的股权转让,就是转给 A 是 100 万,转给 B 是 10 万。公司转个人,然后我想问一下,要交些什么税?交多少?然后这个公司本来是没有,还没有注册实实缴资本,还没有实缴。相当于是一个 0 业务的公司,0 流水的公司。
6月份是小规模开了固定资产发票进来,7月份升为一般纳税,6月份的进项没法抵扣进项,让对方7月份红冲后重新开的,那6月份固定资产按不含税价暂估?还是正常入账,7月份红冲掉再暂估一笔?发票开进来了就不用暂估了吧?没开进来发票的部分暂估?可是6月份因为这个固定资产有收入,开票出去了?7月份要正常折旧?
一张报销单,包含有发票和没发票的出纳应该怎么付?有发票对公无发票私付?公司有外账和内账的。这个怎么搞!!老板也签好字了。一张费用报销单就一张是没发票的话,这是怎么做,小规模
分公司没有任何经营业务,有经营业务就做账,没有就不做,那么所有的税都零申报吗
往来账可以随意调平吗?财务承担什么风险?老板找的代账公司做的账好多都不对,老板让我调平,写现金收据
老师,想注销公司,但实收资本金没完全到位,影响注销吗?
好的,我试试,谢谢老师哈
老师,我进去没搜出来!你可以帮我下载发给我不?谢谢啦
你搜企业所得税,或者你去国家税务总局里面的下载专区
税务局里也没搜到
老师可以给我发一个不?谢谢
找到了,在会计工作模板大全里面
好的呢,辛苦你了呢