你好; 9月开的是10万。 10-12月你合计开票收入开了多少

假如小规模纳税人在第三季度申报了未开票收入10万元,第四季度这10万元未开票收入又开了发票,另外还开了30万发票,第四季度的纳税申报表上收入要填多少?是30万吗?
老师,单位是小规模纳税人,9月份申报了未开票收入10万,10月份客户要票,就给他开了这10万。季报增值税那我第四季度怎么报增值税呢
小规模纳税人,9月份开的专票10万元,10月份季度申报已经申报并缴纳了增值税和税金,现在购买方今日退回要求开成2023年的发票,需要怎么处理?
我公司小规模,1到6月份都没开票,核定征收40000元/月,如果9月开票35万,10月份申报第三季度增值税要交多少税?
老师,您好 请问下小规模企业季度开票30万免增值税,我们是季度报税 比如10-12月份,我再11月份的时候一次性开30万发票可不可以,还是说每个月10万额度,单月超了10万就需要缴纳增值税
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
合计开了20多万,其中有上月的10万
你好; 那你还得红冲无票收入的; 那么你开票20多万 -无票收入 10万; 那么你实际 收入是10来万都是普票 你在10栏次免税销售额里面去报免税
老师,那如果第四季度我就开了10万发票。就是上学的吗10万。咋么操作
你好; 是的。 直接按 开票金额减去无票收入金额 来报
老师,没明白您上面说的
比如我三季度申报了未开票收入10万,四季度又开票了。怎么申报
四季度总共开了10万,就是上季度的10万未开票收入
你好 ; 那你直接 4季度就是0报收入了 。因为你开票10万还得冲10万无票收入 那就是0 了 。
老师,那做账就是红冲上季的无票收入,再按发票做账,是吧。还是直接把发票贴上季度的无票收入那。
你好; 1. 是的。先 红冲无票收入在按开票 做分录处理 ; 分别去处理分录 做两笔