你好! 异常凭证转到税盘?是进项发票吧?

老师我们有几张异常凭证,这个月税务解除异常,有把这几张凭证转入到税盘了,那这几张还能认证吗,能认证的话,申报表天蝎,在哪里呢。
老师,我们电子税务局待办里有一条企业所得税税前扣除凭证(发票)风险提示反馈(跟票管),提示我们单位收到的一张企业所得税税前扣除凭证异常,要求30日内反馈。这个是我们两年前取得的发票,已认证。这个是不是税务已经确定这张发票有问题了才会发来?
老师,我们税务勾选认证平台里2023年2月份有几笔车辆的通行费,这个是老板个人的,他没有报销也没有把票给我,我也没有做账,但是我在12 份把这几张通信费的票勾选认证了,我需要怎么做账务处理呢?
老师,一般纳税人申报表二,第二栏次本期认证相符且本期申报抵扣这个数,假如认证38份,金额2127790.31,税额89420.89,但其中有一张是异常凭证进项税额44.16元,我填写在23a栏次,那么第二栏次填写的数据包不包含23a的数据呢?
@小天老师 纸质我们入账了就不退,要退的话,把这个凭证删除了但是要退的话增值税认证平台不是还有这张发票 那认证平台的发票数据和我们公司的账不是就对不上了吗
老师,您好!关于委托加工开发票问题。委托书出原材料,受托方开发票,如何开?
给员工发的购物卡,要怎么做账,怎么报税
付员工车间的员工优秀奖金,那是不是也不能进管理费、福利费呢?还是啥
老师,房租出租开票税率是多少?
老师:增值税申报5月的,6月1号取得发票不能勾选吗?
电子税务局的增值税的应交税额与账上的对不起是什么原因?
请教各位老师一个问题:2024年6月收到半年服务费发票 借:管理费用 2000 贷:应付账款2000 2025年4月付全年服务费4000,并开发全年发票4000 借:应付账款 4000 贷:银行存款4000 2026年1月更正2024年6月 借:以前年度损益调整-2000 贷:应付账款 -2000 更正2025年凭证 借:以前年度损益调整4000 贷:应付账款-4000 2026年1月调整 借:利润分配-未分配利润 2000 贷:以前年度损益调整2000 这样做对么 请详细说明一下
公司有新进人第一个月是按培训费给发的工资1000元,只签订了培训协议,这个工资申报的时候放在劳务报酬里吗?这1000元还要交40块钱的税吗?还有更好的建议吗?谢谢老师
1.每月支出一笔职工培训费,2.探望工伤员工买慰问品给慰问金,均记公司工会开销,如何写分录
不属于我单位的员工可以报销差旅费嘛,因为对方是我们集团单位律师,处理我单位诉讼事件只报销路费及加油费,可以报销差旅费企业所得税可以税前扣除不