同学你好 这个包含的
老师您好,想问一下我在8月份退税勾选了两份退税发票,抵扣勾选一部分发票,这两种发票的认证在填报增值税表二的时候怎么填报呢?我在第四部分填了抵扣勾选认证的发票分数金额及税额,在第三项待抵扣进项税额里本期认证相符且本期未申报抵扣那栏填的退税勾选的发票份数、金额及税额,但是填完这两部分后第一项自动生成的申报抵扣的进项税额底行本期认证相符且本期申报抵扣栏的发票分数金额及税额和我认证的实际分数金额税额不一样是什么问题,是我哪里填错了吗?
老师,我们这个月有 高铁票和滴滴电子普票,我将计算好的进项税额 和 扣税凭证 份数 填在 附表二,10栏-本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证 一栏,但是第12栏-当期申报抵扣进项税合计栏 没有自动计算 旅客运输凭证份数和税金。是不是也要填在第8b栏-其他 这里?
我司是外贸出口一般纳税人企业,有几张发票以前年度做了退税勾选但未退税后来转内销了,故做了进货信息回退申请,但以前年度增值税申报已做【本期认证相符但未抵扣】申报,发票回退后重新做了抵扣勾选,请问增值税申报表如何填写呢?(系统自动读数会存在该发票附列资料二既有第25栏【期初已认证相符但未申报抵扣】的信息又有第2栏【本期认证相符且本期申报抵扣】的信息)
我司是外贸出口一般纳税人企业,有几张发票以前年度做了退税勾选但未退税后来转内销了,故做了进货信息回退申请,但以前年度增值税申报已做【本期认证相符但未抵扣】申报,发票回退后重新做了抵扣勾选,请问增值税申报表如何填写呢?(系统自动读数会存在该发票附列资料二既有第25栏【期初已认证相符但未申报抵扣】的信息又有第2栏【本期认证相符且本期申报抵扣】的信息)
老师,公司是做园里绿化施工,这个月抵扣免税农产品苗木发票,申报不了增值税,提示附列资料二(本期进项税额明细)第6栏(农产品收购发票或者销售发票)税额数据填写异常,请核对后重新填写。我是按照勾选认证填写的税率,不知道为什么就是申报不起?这是哪里出了问题呀?
为什么三包内的维修费用是增加主营业务成本而不是减少主营业务收入。为什么附有销售退回条款的销售会减少主营业务收入
请问一下,我们的临时工,兼职人员,都是自己在家上班的,不用考勤,也不用报道,一个月发一次工资或者一定要15天发一次工资才不会构成全日制关系
帮我查下银行最高4倍利息是利率多少,然后计算25年1月18日至25年8月26日,利息总数是多少,谢谢
AB 双方签订广告费和业务宣传费分摊协议,A 公司在 年度发生的广宣费在汇算清缴时 40%归集至 B 公司扣除,请问这样是可以的吗?A和B公司必须存在什么样的关系呢
2025年小型微利企业企业所得税的税收政策是什么?
差错更正以后 哪些需要进入应交税费–应交所得税科目
通知: 这两天逐渐收到地市反应,股权转让申报的问题,无法保存,进而无法完成申报。其实就是系统增加了个简单的逻辑校验关系,即“净资产=实收资本+资本公积+盈余公积+未分配利润”。 请正确、完整的填报被投资企业所有者权益相关科目的金额,系统会自动校验其与填报的净资产是否相等。 以上情况,请周知! 群里大的这个是什么意思?
#提问#小规模纳税人季度开普票收入超过30万?该怎么填增值税申报表?是填在主表第一栏吗(应征增值税不含税销售额(3%征收率),但是我们开票税率是1%,也填这里吗?然后在填一个增值税减免明细表吗?
请问一下老师,公司老板个人贷款2000万元,用到公司了,但这笔款是以前贷的,账务上一直没有做。现在总监让我做上,我该怎么做
通知: 这两天逐渐收到地市反应,股权转让申报的问题,无法保存,进而无法完成申报。其实就是系统增加了个简单的逻辑校验关系,即“净资产=实收资本+资本公积+盈余公积+未分配利润”。 请正确、完整的填报被投资企业所有者权益相关科目的金额,系统会自动校验其与填报的净资产是否相等。 以上情况,请周知! 这是什么意思?每个月都要申报吗?还是只有股权转让财神报
但申报时会出现这个呢?
同学你好 转出的填写一次就可以
什么意思
这个您看看
你进项转出的金额多一分或者少一分试试