你,如果你不是小微利企业 你的200是按照25%交税的
老师您好!在吗,还得向您请假一个问题,麻烦您了,如果我公司销售开票实际应该按600万开9个点的专票,而经理说要多开出来200万的票出来给A公司,然后A公司在给我公司开出来9个点200万的安装票,那这样操作看似是我们多了200万的成本,实际上是不合适吧?
老师你好请问企业开专票9个点金额1000万,如果没有抵扣的是不是要都要按9个点交税,然后假如有800万的成本票是不是要按利润200万来交企业所得税200万*10%=20万,余下的180万按分红税还要交180万*20%=36万
老师你好请问企业开专票9个点金额1000万,如果没有抵扣的是不是要都要按9个点交税,然后假如有800万的成本票是不是要按利润200万来交企业所得税200万*10%=20万,余下的180万按分红税还要交180万*20%=36万
老师,你好!如果公司账上有20万利润,这20万除了交企业所得税5000,是不是分配给股东还需要交20%的个人所得税,这个个人所得税怎么算?以什么标准,是按20%直接算,还是按七级税率表算,麻烦讲一下
有个问题想请教老师:一个企业比如2021年按照30的利润交的企业所得税,那么2022年发生利润正好不挣不亏,余额就还是30万,是不是要继续交企业所得税
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
如果你是小微利企业才是200*10% 另外 净利润的180分红给个人是要20%个所税。以上你的理解是正确 的。 注意要区别你是否是小微利企业。