你,如果你不是小微利企业 你的200是按照25%交税的
老师您好!在吗,还得向您请假一个问题,麻烦您了,如果我公司销售开票实际应该按600万开9个点的专票,而经理说要多开出来200万的票出来给A公司,然后A公司在给我公司开出来9个点200万的安装票,那这样操作看似是我们多了200万的成本,实际上是不合适吧?
老师你好请问企业开专票9个点金额1000万,如果没有抵扣的是不是要都要按9个点交税,然后假如有800万的成本票是不是要按利润200万来交企业所得税200万*10%=20万,余下的180万按分红税还要交180万*20%=36万
老师你好请问企业开专票9个点金额1000万,如果没有抵扣的是不是要都要按9个点交税,然后假如有800万的成本票是不是要按利润200万来交企业所得税200万*10%=20万,余下的180万按分红税还要交180万*20%=36万
老师,你好!如果公司账上有20万利润,这20万除了交企业所得税5000,是不是分配给股东还需要交20%的个人所得税,这个个人所得税怎么算?以什么标准,是按20%直接算,还是按七级税率表算,麻烦讲一下
有个问题想请教老师:一个企业比如2021年按照30的利润交的企业所得税,那么2022年发生利润正好不挣不亏,余额就还是30万,是不是要继续交企业所得税
老师,内部研究开发形成的无形资产只产生暂时性差异,但不确认递延所得税费用,也不影响应交所得税。而研发支出中的费用化支出不产生暂时性差异,不缺人递延所得税费用,但是会影响到应交所得税。这样理解对么
老师,研究支出的费用化支出不产生暂时性差异,但会影响所得税费用么,那它确认递延所得税么
老师,如果一道题里面有无形资产和商誉,那他俩会带来的影响仅仅是暂时性差异么?如果此题让求所得税费用和递延所得税,他俩会影响到么
个体户享受两个附加税减免吗
老师,票据粘贴单上的凭证附件,在贴的时候,排序是怎样的,一下有好多张附件凭证的时候,有谁在上,谁在下的要求吗?贴上的时候?
老师,我4月到6月都没有做工资每个月也是0申报,我7月可以补发之前的工资吗?
清算问题:资产项目清理完,负债项目清理完,银行存款有300万了,这300万首先用来干嘛?用来清理所有者权利,还股东实收资本?
物业公司,收物业费,垃圾装修清运费等,商铺租赁,商铺电费什么都是计入主营业务收入吗,我看5月份前会计,物业费,垃圾清运费,商铺租金计入主营业务收入,商铺电费,其他收入计入其他业务收入,这样对吗
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过票
老师,我之前是做建筑行业的会计,后面可以去那几个行业,我只会做全盘账,但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会,而且快40岁了,没有中级会计证,光伏行业,学校实操好像没有,不知道去哪个行业做会计,现在建筑行业好像不行了,担心发不了工资,拖欠工资,做不了多久又倒闭了
如果你是小微利企业才是200*10% 另外 净利润的180分红给个人是要20%个所税。以上你的理解是正确 的。 注意要区别你是否是小微利企业。