你好,学员,这个是调整到其他应收款了

老师,我查之前会计的押金账,看她做了一笔其他应付款借方科目的,那其实就是我们应该要收回来的押金吧?其实全部做其他应收款的话这样会更好找一点是吗?
老师,我这是之前的会计做的账,她之前做错科目做到其他应付去了5000,,我看她这里调了一笔账,那这个押金总共是付出去1万了吗?也没看到怎么转的
老师,这是之前会计做的账,我看她各种凭证全部做一块的,这样不是很乱吗?而且那笔185000是支付在建工程冻库款的,之前付了30万挂了在建工程的,不知道这笔为什么挂往来呢?
老师,我年报弹出来这么多提示,那个投资收益是因为之前会计社保补贴她做到其他收益去了,然后利润表有没有这个科目,我就只好填到投资收益去了,就跟报表对不上了,其他的什么折旧啊,我也是根据她们之前账上填的。我是24年3月才来的,这些风险要一一改掉吗?
老师,那这里能看到我们应收押金是1万吗?不懂她干嘛要去冲费用呢
你好,学员,这个单看分录看不出来的,要问一下但是做这笔分录的
我就看到应付做了一笔银行付款5000元的额,然后有看到这笔把应付调为应收的,那怎么去冲掉费用呢?那应收就证明要收别人1万咯?但是又没有付款记录,人家万一说不是这些钱呢?
这个看不出来,要问一下当事人比较好,学员