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老师,我们公司今年利润表上是负10万,公司实际也确实是了10万,可是有20万的成本是没有发票的,请问今年汇算清缴时要补多少税

2022-02-22 15:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-22 16:00

你好;   会调整的20万。 那么你就应纳数所得额是10万  *2.5%缴纳所得税 

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快账用户5907 追问 2022-02-22 16:02

如果这个月把去年的发票开回来,还来得及吗

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齐红老师 解答 2022-02-22 16:05

 你好; 可以的。来得及。 只要在5月底之前取得都可以税前扣除的   

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快账用户5907 追问 2022-02-22 16:07

这样需不需要帐目调整,之前做的暂估,但金额是正确的,

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齐红老师 解答 2022-02-22 16:11

 你好;     那就不用调整的   直接附凭证  发票  

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你好;   会调整的20万。 那么你就应纳数所得额是10万  *2.5%缴纳所得税 
2022-02-22
你好,会计利润是20万,税法利润是30万。
2025-01-14
同学你好 这个就是利润乘以所得税税率
2022-01-14
你好     你们是年应纳税所得额低于100万按5% 。100万-300万之间按10%缴纳的 。    按本年来看哈  
2021-02-26
您好,按照汇算清缴的40万,因为亏损的弥补年限只有5年
2020-12-28
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