你好 对,员工的出差补助,直接进差旅费,不用发票的
公司员工出差的用餐补助和出差补助在差旅费报销时,直接在报销单上写上就行么?还是也要发票?
老师 员工出差补助没有发票可以直接入费用吗?
员工的出差补助,直接进差旅费,不用发票的,对吗
老师,想问一下,员工出差的差旅费,是直接入管理费或者销售费-差旅费-出差补助吗,不需要发票的吧,有些会计用借:应付职工薪酬,贷银行存款,合理吗?
员工出差,每天的差旅补助可以直接入成本么?
6月份开出增值税专用发票,没有收到增值税专用发票。7月份要交15万元税,公司交不上税,如何解决。如果7月份冲红6月份的发票,要不要交税。还是留抵抵税解决?请出一个最佳解决方案
公司的主营业务收入是车辆租赁费,申报印花税的时候应该按买卖合同申报还是财产租赁合同申报
酒店住宿业一次性用品怎么入账
老师,请教一个函数公式
请问老师,为什么王文文老师讲的和书上怎么不一样?还是我理解有偏差?
请问老师,进口货物,预付了货款 借:预付货款 (按照合同外币金额*付款当日汇率换算人民币金额记价) 贷:银行存款 商品入库 借:库存商品(增值税海关缴款书完税价格)代:预付账款 预付账款大于海关缴款书完税价格,多的钱不退回,怎么处理 ?(合同上外币金额大于报关单上外币金额)
工厂应收应付都是月结的,是一个客户多次下单那种。我可以在月末对好账后把同一个客户的对账单汇集在一起。只做一笔销售货物确认收入的分录吗?
一般什么公司会需要废电缆,废电机,废铜,废灯罩等这些废旧物资
老师好,小规模公司2季度因为红冲1季度发票,销售额是-62605.2,税额是-626.09,现在申报增值税比对不通过是怎么回事呢?相差额是1252.07,该怎么处理呢?
老师四月份有笔采购货款忘记写凭证了,导致银行流水查1542元,老师可以把账做到这个月吗?
因为之前一直都是并入工资申报个税的,上个月少算了,就直接补给他们了,我就直接入了差旅费。可以吧
你好 按月和工资一起现金发的 记福利 不是差旅费补助 这个要区分开 就行 没发的给发就行
按月跟工资一起发我也是入工资,没入福利费
您好。您好。那您就按工资处理,可以的。