同学你好 对的 这个可以正常抵扣
老师,我们公司是旅游行业,这个季度开普票开了50万了,成本支出有30万;可以适用差额征税吗?我们平时开发票都是开的全额的普票,没有开过差额的发票。
老师,我们是旅行社,差额征收,跟成本有关的发票都是普票,那收到的办公用品专票,电费专票等,与成本无关的发票,我是正常可以抵扣的吧?
请问一下,小规模公司,开发票给对方的是专票,我们小规模公司也有收到进项的专票,这个进项的专票可以抵扣那个开出的专票税金吗?还是我们小规模的进项专用发票都不可以抵扣,只能做成本票,当普票一样用?那我们开具的销项专票是要全额交税的是吗?就是不管我有没有达到国家规定免税的限额,我开多少专用发票,专用发票的税额我都要交税?谢谢
请教各位老师一个问题:我们是小规模旅游行业,开发票选择享受的差额征税,我们现在收到了一份差额成本发票,那我们现在开发票出去,是享受这张成本发票的差额剩下的部分呢还是是全额抵扣呢?
1、请问像旅游业这种本身就是差额计税,是不是可以办公用品类的抵扣进项税额,景点门票之类的和收入有直接关系的不能抵扣只能收普票。对于自己的收入能开专票吗? 2、劳务派遣公司是不是选择了差额计税就等同于简易计税,不能开专票收入和收入专票抵扣了?
老师,给达人的佣金怎么账务处理
增值税及附加税计提缴纳分录,印花税计提缴纳分录
老师好,我公司是一个培训机构,收取学员的住宿费,但是没有房屋所有权,这个住宿费能计入收入么
今年三季度所得税报表职工薪酬怎么填?
老师,老板办私事去外地的住宿费可以抵扣吗,有风险吗?
老师好,报表的数据有些不太确定,在电子税局是否能够先提交财务报表报送,后面过了报税期是否可以修改过来,这样操作可以吗
老师,您好,我想咨询一下,我们是民办非企业医院,现在税务局说我们有固定资产折旧,但是没有交房产税,但是我们这个属于非盈利性医疗机构吧,是不是享受免税政策?有没有文件呢?
老师,出售固定资产开票,这个不含税金额算收入吗?需要在企业所得税营业收入里体现吗?
我们和A公司是关联公司,通过二手车开票给B公司,B是A的供应商,由此签订三方协议以车款抵消货款,那我们公司做账应该怎么做
老师,麻烦给看一下这个凭证。怎么回事。给解释一下,谢谢