你好,做工资就可以的,借销售费用,工资贷,应付职工薪酬工资,借应付职工薪酬,工资贷银行存款。
我公司销售人员薪资是底薪+提成模式,销售离职2个月了,这个月要发提成,个税申报,提成按工资薪金报还是按劳务所得申报
老师,我想问下不是公司员工的销售提成怎么做分录?
老师 我公司是设计公司,销售员工就是成本,公司有销售工资和管理工资,我计提工资怎么借贷分录是什么,发工资时借贷分录,结账成本借贷分录。
老师 我司销售人员发的提成走公账怎么做分录呢 提成我按照工资形式报了个税
老师,请问我们公司有个销售人员的工资和提成分开发放,提成也是在工资薪金所得里面报个税吗
老师,长期股权投资净资产调整,甲公司买了乙公司20%的有表决权的股份,重大影响,如果23年10月1日甲公司将一批存货账面价值500,公允价价值1500元卖给乙公司作为固定资产核算,23年的净利润5000元,算23年的净利润的调整金额
计提6月工资,但是6月份申报的是5月份的发放4月份的,这个税扣除用4月份的工资表数据吗
出口的产品种类太多太杂,报关单和采购发票完全对不起来,,这单我就不退税,但是发票我不开,增值税申报我直接按未开票收入申报是不是可以
老师,账上挂着的原材料-18万 账上欠着法人其他应付款18万,可以直接做分录:借其他应付款 --18万 贷:原材料 18万吗
和老板合作的一个非股东 要分红 我们给他转钱 他找几个人做工资可以吗
老师,箱包销售缴纳买卖合同印花税吗
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
企业执行企业会计准则,2024年收到个税手续费返还1000元未申报增值税,2025年6月更正申报了2024年增值税56.60元。2024年收到个税手续费1000元时全额计入了其他收益,2025年6月补交更正申报的增值税56.60元后,实际计入其他收益的应该是1000-56.60=943.40。因更正申报后,2024年增值税增加了56.60元,导致利润表中主营业务税金(计提的附加税费10%)也增加了。请问更正申报个税手续费返还增值税后,年报资产负债表和利润表分别修改哪几个科目?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗