你好,年会抽奖,计入福利费
老板垫付工资,怎么做计提和发工资分录 你好,借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应付款-老板。这样对吗??还是说向法人借款 借库存现金 贷其他应付款 计提工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 职工工资 发放 借应付职工薪酬 职工工资 贷库存现金。这两个哪个是正确的
老师,1月31日发的年终奖金500,怎么做分录,是借管理费用 贷应付职工薪酬 _奖金,发时借应付职工薪酬_奖金 贷银行对吗,计提时管理费用二级科目用啥,计算工会经费时基数算奖金吗?
老师,您好!请问年会上抽到的现金,入账分录为:借: 应付职工薪酬-工资500 贷:现金500 吗?还是用:应付职工薪酬-奖金 这个二级明细好呢?
请问老师,年终奖5000,基础工资6000。那么会计分录是这样吗? 借:管理费用-应付职工薪酬 11000 贷:应付职工薪酬-应付职工工资 6000 应付职工薪酬-奖金、津贴5000
老师,如果计提员工季度津贴时会计明细这样写:借:管理费用-职工薪酬 100 贷:应付职工薪酬-奖金、津贴100 ?还是借:管理费用-奖金、津贴100 贷:应付职工薪酬-奖金、津贴100 呢?还是如何写好呢?
@所有人 大家注意下,现在各个企业接收人工费票子的时候,跟开票人强调一下,现在的规定是,开具人工费发票是需要申报个人所得税其他生产经营所得A表,这个是按季度申报的,并且在次年的1-3月内得申报个人所得税其他生产经营所得B表,全年累计120万以下暂时不强制申报,如果开具金额在120万以上的,必需要申报个人所得说生产经营所得A表,填报这个表需要根据实际情况填报收入和成本,也就是说如果开超120万,个税需要查账征收,之前开票环节缴纳的1.3%的个税属于开票环节预缴税款。查账申报个税的时候需要根据实际情况补缴。这个我理解不上去了
年底经销商给的返利,我们怎么给开票,开什么内容?
企业如果和员工协商好不缴纳五险,员工自身也是同意的,为了避免后期员工和企业产生矛盾,投诉企业不缴纳五险,可以和员工签署劳务合同避免这类纠纷吗?签了劳务合同的员工,员工不开劳务发票,企业申报个税可以吗
开发票链接是什么意思
请问老师,一个个体工商户没有经营也没做税务登记,需要做工商年检吗?
老师好,给对方公司设计一款医用多功能床,发票具体内容可以开什么?
老师好,工商年报中纳税总额处,印花税有补交以前年度的,这个入不入到总额里?还有滞纳金入不入?
请问假如说做股权变更时,A把原值90万股权0元转让给了B,如果以后B想以0元转给C时候,股权原值是为之前的转让价格0吗?
认证发票是不是还要看明细,看销售的产品,然后再认证进项明细,商贸企业一般纳税人
老师好,购买彩票能开发票吗
如果发放年底红包呢?500元是公司给员工的红包或者过节费。入什么科目呢?
你好,入应付职工薪酬福利费