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去年的业务,今年开的发票。做账的时候怎么做账了,所得税汇算

2022-02-23 16:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-23 16:17

He,去年你是怎么做的?做了主营业务收入的吗?

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快账用户6571 追问 2022-02-23 16:19

是成本发票

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齐红老师 解答 2022-02-23 16:20

你好,去年你做了成本吗?当时分录是怎么做的?

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快账用户6571 追问 2022-02-23 16:22

主营业务成本,后边没发票

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齐红老师 解答 2022-02-23 16:22

借主营业务成本贷银行存款这么做的是吗? 现在借以前年度损益调整贷,应付账款 借应付账款贷,以前年度损益调整, 第一个是做发票的,第二个是红冲之前暂估的。

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快账用户6571 追问 2022-02-23 16:24

那还用不用调报表了老师,只这样做个分录就可以了吗

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齐红老师 解答 2022-02-23 16:25

对的是的,暂估和发票是一样的,可以抵扣。

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快账用户6571 追问 2022-02-23 16:27

好的,那就不用调报表了,直接做分录,谢谢

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齐红老师 解答 2022-02-23 16:28

不要客气,工作愉快。

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He,去年你是怎么做的?做了主营业务收入的吗?
2022-02-23
同学您好,暂估,一般为:借:库存商品,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:库存商品红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:库存商品, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2023-12-05
您好,您是多计提了还是少计提了?
2025-01-09
退税会计分录 借:应交税费--应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 同时结转以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 实际收到退回的税款时: 借:银行存款 贷:应交税费--应交企业所得税
2025-03-13
借银行存款贷应交税费,借应交税费贷,未分配利润。
2023-04-21
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