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老师您好 我单位快递费是月结 有个同事把自己的快递费算到单位了 后面又把钱交回单位了 但快递公司把所有的发票都开给我公司了 请问 老师这个如何做账 需不需要给我同事开发票 交不交增值税 谢谢

2022-02-23 17:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-23 17:06

同学您好,您可以把同事给您的钱冲减您快递费发票进的费用,这部分的进项税额可以做进项税额转出,不需要开发票的。

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快账用户1989 追问 2022-02-23 17:08

老师需不需要缴纳增值税

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齐红老师 解答 2022-02-23 17:15

不需要另外缴纳增值税,只是您多抵扣的那部分增值税做进项税额转出就可以

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同学您好,您可以把同事给您的钱冲减您快递费发票进的费用,这部分的进项税额可以做进项税额转出,不需要开发票的。
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