你好; 销售不了 。 你们后期还会使用吗。 不使用就报废处理
老师你好,想问下您 ,就是我们在今年5月份的时候,我们给厂家付了一笔滞纳金1万,当时那个财务软件做不了凭证,只能以费用的方式处理,就做了费用支出,,但是现在我们要给厂家付款,厂家又用这笔滞纳金低了货款,本应该付款19万,现在用滞纳金低了1万,就再支付18万,像这种的话应该怎么处理呢 之前是旧软件,在7月份的时候换的新软件,现在账上有应付这家供应商19万
老师好,固定资产净值16653.56元,累计折旧289023.61元,原值305677.17元,拍卖了25565元,这个完整的账务处理应该怎么做?应交税费应该是多少?可不可以完整的这一个账务程序和对应的数额,我要在账套里录
我们公司外账是事务所代理了很多年,现在要拿回来自己做,如果事务所用的是金蝶用友的话,那可以直接以前年度账套去拷贝过来,然后我们自己继续做就可以。但代理记账用的是亿企软件,专门代理记账用的,我们公司自己做不可能买这种软件,至少得金蝶或者用友。那就不能拷贝过来了账套。那我应该怎么做呢?把之前五年的凭证全部自己输一遍?
老师,我们单位不干了要注销,但是固定资产账上有一套软件卖不了,因为那个软件一旦我们业务停了它可能就用不了了,我应该怎么做账务处理比较好呢?它的净值应该是47000元。
老师请问一下我们单位采用的是用友软件,不小心在固定资产模块误新增了一项资产,因为不知道误增啦,没有上动态建模生成这个凭证,导致财务总账原值比固定资产卡片台账原值小,因为跨月啦!折旧已经计提,需要把这个卡片删除,怎么操作
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
不使用了,老师,分录应该怎么做?
你好; 不使用了报废处理 ; 你之前软件是计入无形资产 还是那个科目的
我入的是固定资产科目
那你做 借固定资产清理 ; 累计折旧贷固定资产; 借营业外支出贷固定资产清理
老师,您说要是把这个固定资产一次摊销了呢,可以吗?
你好; 不可以的。准则有规定的 哈
那我就按您先前说的报废处理走营业外支出。老师,这个走营业外支出所得税汇算清缴的时候是不是调增?
你好; 这个是的 要调增 处理的
好的,谢谢老师!
别客气的 ;帮到你就好