您好。可以现在填写。系统会有提示。

老师,如果之前年度预交的增值税没有抵扣,可以填现在抵扣吗,会比对不通过吗
老师你好,我现在申报7月增值税,要发票抵扣勾选,我可以抵扣7月份之前的发票吗,比如说2020年、2021年的发票可以勾选认证抵扣吗?(因为今年的发票之前月份都已经抵扣勾选完了)
老师,一般纳税人的增值税,是可以抵扣掉成本再交增值税? 如果4月份没有来抵扣,交了增值税,5月份有很多成本来抵扣(没有抵扣完),没有抵扣完的,可以留到下个月再抵扣吗?
对方销项票已经开过来了,但是钱没到账,我这边可以先抵扣吗,还是说钱没到账先不抵扣,如果不抵扣这个月增值税会多交一些,下个月收到钱,以后我这边没有销项开出去了那还能抵扣之前多交的税吗
老师您好,请问下我现在要调2023及2024年的增值税附表四,之前会计出现多抵的情况现在要给调回来,比如一月实际预交10万,抵扣了12万,那我可以把二月份预交的填写到一月里吗?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
那现在填写会比对不通过吗,会申报不了吗
你好 是的 比对不过报不了 可以找税务处理再申报
意思去大厅申报就能申报成功了吗
是的,正常是可以这样操作申报的。
不用更正之前的申报表吗
原来,把预交税款填写上了吗?就是没有抵扣的留底了吗?
嗯,原来没有抵扣,没有留底,去年预交的
这种情况您联系您的税务局正常来说,会让您抵扣的。直接去税务局申报就行。
我的意思是填到现在,不更正之前的申报表可以吗,填到现在抵扣
您好,您现在填写看一下系统比对能通过不能通过你就填上。
不能通过去大厅可以通过吗
不能通过这情况就只能去大厅库里。
不能通过这情况就只能去大厅处理, 到大厅的结果,老师不能给你100%的说能通过,看你税务局要求。
老师,你给遇到这种情况了,去大厅可以通过吗
万一你税务局有其他规定呢
意思也要可能要更正之前的申报表,是吧
。是的,这都是有可能的。
其实你不用想那么多,你现在既然自己申报不能通过,你就直接去大厅。或者先打电话沟通一下,然后再去。
关键我离职了,不想造成后面会计麻烦,就问一下了
这个一般没事的,你前面税款预交了,后面会让你抵扣,也就是具体怎么操作的问题?