您好。可以现在填写。系统会有提示。

老师,如果之前年度预交的增值税没有抵扣,可以填现在抵扣吗,会比对不通过吗
老师你好,我现在申报7月增值税,要发票抵扣勾选,我可以抵扣7月份之前的发票吗,比如说2020年、2021年的发票可以勾选认证抵扣吗?(因为今年的发票之前月份都已经抵扣勾选完了)
老师,一般纳税人的增值税,是可以抵扣掉成本再交增值税? 如果4月份没有来抵扣,交了增值税,5月份有很多成本来抵扣(没有抵扣完),没有抵扣完的,可以留到下个月再抵扣吗?
对方销项票已经开过来了,但是钱没到账,我这边可以先抵扣吗,还是说钱没到账先不抵扣,如果不抵扣这个月增值税会多交一些,下个月收到钱,以后我这边没有销项开出去了那还能抵扣之前多交的税吗
老师您好,请问下我现在要调2023及2024年的增值税附表四,之前会计出现多抵的情况现在要给调回来,比如一月实际预交10万,抵扣了12万,那我可以把二月份预交的填写到一月里吗?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
那现在填写会比对不通过吗,会申报不了吗
你好 是的 比对不过报不了 可以找税务处理再申报
意思去大厅申报就能申报成功了吗
是的,正常是可以这样操作申报的。
不用更正之前的申报表吗
原来,把预交税款填写上了吗?就是没有抵扣的留底了吗?
嗯,原来没有抵扣,没有留底,去年预交的
这种情况您联系您的税务局正常来说,会让您抵扣的。直接去税务局申报就行。
我的意思是填到现在,不更正之前的申报表可以吗,填到现在抵扣
您好,您现在填写看一下系统比对能通过不能通过你就填上。
不能通过去大厅可以通过吗
不能通过这情况就只能去大厅库里。
不能通过这情况就只能去大厅处理, 到大厅的结果,老师不能给你100%的说能通过,看你税务局要求。
老师,你给遇到这种情况了,去大厅可以通过吗
万一你税务局有其他规定呢
意思也要可能要更正之前的申报表,是吧
。是的,这都是有可能的。
其实你不用想那么多,你现在既然自己申报不能通过,你就直接去大厅。或者先打电话沟通一下,然后再去。
关键我离职了,不想造成后面会计麻烦,就问一下了
这个一般没事的,你前面税款预交了,后面会让你抵扣,也就是具体怎么操作的问题?