你好!计入应交税费—已交税金

老师,请问一个问题,在金蝶软件上,如果有一个科目,它的二级科目相同,三级科目不同的情况下,三级科目的余额是相互连通的对吗?比如应交税费 应交增值税,它的三级科目分别有三个,分别是进项税额、销项税额、转出未交增值税。 做分录的时候是不是不需要把进项税额和销项税额转到“转出未交增值税”这个科目?在二级科目相同的情况下。
老师,请问建筑行业预交的税金,放在应交税费下做二级科目,还是应交增值税下的三级科目呢?
请问老师,小规模增值税的科目,是叫做应交税费-增值税-应交增值税吗? 还是说只设置二级科目,应交税费-应交增值税呢?
老师,我还得问下,应交税金---应交增值税,应交增值税下面三级科目除了设销项税额、进项税额、进项税额转出这几个科目外,还需要设哪几个三级科目呢
请问老师,待认证进项税额是应交税费的二级科目还是应交增值税的二级科目?
单位承包员工的公积金和个税,这个分录怎么做
出口企业。多张报关单数量450,一张进项发票500,还有些未销售,我配单用报关单配单好还是用进项发票配单好?
我司员工因工伤辞职,我司赔付 一次性就业补助金2万,住院期间护理费1千4 和 伙食费 350元,这个分录怎么做合理合规?需要申报缴纳个税吗?
老师,在外边有一个标,对方说是需要“纳投,”还是“纳统”有了解这一方面的吗
我们公司是制造 业,现在处理公司一辆车,我需要开发票不呢?然后我开票需要开成什么呢
老师 2025要冲销2万成本 汇算清缴填哪里
老师,出口方式CIF,收到国外客户空运费500美元,汇率7.1,开进来的代理运费4000元,分录怎么做?
公司外购货物赠送客户,未收款,未开票,如何账务处理,会计分录怎么写
老师,想要一份内账的财务报表,
老师,个人给公司工厂做装修或者农弄场地,他没有票给我,金额2-3万,我计入什么费用,或者成本合适? 我公司是给其他工厂做代加工的
那性质是借方还是贷方呢?
你好!大类按应交税费属于负债类科目,预交时借应交税费—已交税金贷银行存款