同学你好 对的 是这样做的

如果入账的营业外收入为不征税收入,是不是需要把这部分收入对应的成本列支出来,这部分成本不能税前抵扣不
因管理不善,台风原因库房窗户进水,造成两台笔记本进水损坏,财务人员误将此损失计入成本未计入营业外支出,如果计入营业外支出,那是不是要调出这部分金额,营业外支出是不是不能税前抵扣的?
请问老师,22年4季度成本大于收入太多,能直接把多余的成本票不入账吗,不入账有税务风险吗,还是说做一部分暂估收入来平衡收支,哪个比较好一些,如果暂估收入是不是需要盖章资料来佐证才能入账,这是必要条件吗
请问老师,上个月我申报增值税不开发票部分的收入,假如是100万,直接分录做主营业务收入,不做成本吗?这个月我把不开发票部分100万开给对方了,这个月我做收入了也要做成本吗
我想问一下,申报企业所得税当中的营业成本,如果涉及到营业外收入,是否需要减掉,就像如图1本来利润总额减掉收入,营业成本应该为:50883.57元(考虑了营业外收入),2、但是用友账做出来,管理费用+财务费用,营业成本为51,960.51,这样收入-营业成本就和利润总额不对了(没考虑营业外收入)
工商年检的纳税总额在电子税务局里咋查
自建多套厂房,门窗单独承包开票结算,请问这个如何计入固定资产,是单独核算还是计入厂房造价一起?,厂房的结算是竣工验收付70%一年后15%两年后15%分段开票结算的,请问这个厂房何时计入固定资产合适呢,后面发票再开进来如何调整?
这怎么选?老师,老师,老师?
老师,股权转让时,填写转让份额后面时多少股怎么填写
公司要注销,账上有存货要处理,如果做收入,对冲的科目做哪个呢
你好老师,我们公司是一般纳税人生产型企业,现在出口金额是130万,留底有39000元,后期还是按照这个比例有进项,我们是做免税备案合适还是做免抵退备案合适?
老师,公司有些销售款,老板的微信收了,日积月累做账的时候做了,借:其他货币资金 ——微信 贷:主营业收入 后来微信发生都入公户了,但是前面的形成的没有对公,这部分怎么平账?
老师,请问一下一般纳税人5月开票,发现开错了。6月冲红重新开。那5月的税还是正常缴纳吧?我都被问蒙圈了
老师,请问美团、京东电商销售的全盘账务处理有么?
公司没有业务,也没有给人员发工资,还需要每月给法人0申报个税吗
那不是所得税相当于没有优惠呢,收入不交税了,但是支出的费用不可以税前抵扣了
同学你好 营业外是不能税前扣除的
我是说不征税收入不做收入纳税,对应的支出不能做费用税前扣除,那不是相当于没优惠呢
同学你好 是的 开正式发票之后才可以税前扣除