你好,当时的分录是怎么做的?借管理费用贷预提费用吗?
请问冲以前年度多计提的成本,是直接冲成本类科目还是入以前年度损益调整?
老师,汇算清缴计提贷方所得税(借方是以前年度损益调整)属于损益类科目还是负债类
老师,损益类科目跨年调整,计入以前年度损益调整,负债类科目呢?是直接冲减吗?我们有一个科目是预提费用,归类为负债科目
问一下跨年的收入要红冲是不是要经过以前年度损益调整才行 损益类科目的是不是都要经过这个科目
冲销以前年度多计提折旧,借:损益类科目-管理费用-累计折旧红字 贷:以前年度损益调整 还是 借:资产类的科目-累计折旧 贷:以前年度损益调整?
那岂不是把我们中间跳过了,如果总包没代发,包工队就会给我们开票,正常我们付款给包工队,这样我们就有成本发票入账。关键是现在总包已经帮我们代发了农民工工资,那下游包工队到底是给不给我们开发票?不然我们拿什么做成本呢?
那我们是直接拿总包发放凭证做成本吗?
我们给总包开了发票,总包给我的包工队代发了农民工工资,包工队需不需要给我们开发票?,如果开票了,需不需要过银行流水?
代发工资是农民工账户发的,总包也把这笔农民工工资算到付给我们的进度款,那这笔款能冲减应收账款吗?
工资是农民工专户发的,那成本这块怎么处理呢?
我们分包给总包开了建安发票,总包现在要帮我们代发我们找来的包工队工人工资,工资是专用账户代发,第一我们是已总包代发工资做收入是吗?第二代发的工资也是我们公司的成本,这种情况是让包工队给我们开发票做成本吗?
500题无形资产第四问。无形资产的损益金额为什么是1900-1950=-50呢、具体讲解一下步骤
这个改变信用政策增加的应收账款机会成本为什么不用新的减去旧的就是应收账款机会成本??
是的,刷过的题,返回就找不到了
是的,刷过的题,返回就找不到了。
借预提费用 贷应收账款 现在改为营业费用
你好,借应收账款贷预提费用,这个预提费用不是损益类的科目,并不影响你的利润表。
我现在直接做借营业费用 贷预提费用负的就可以把
可以的,可以这么做的。