同学你好 按照实际的流程写一遍就行

稽查让补交了2017年的企业所得税,增值税,附加税,滞纳金,她们那边说我补完税款写个说明就完事了。请问这个需要去税务所改报表还是再电子税务局操作?改完的表还需要再申报一遍么?
老师好,企业所得税年报,由于操作不当表没填就给提交了,税局让我写个说明,这怎么写呀
老师,我企业所得税汇算,税务风险检测,有好几条,说我申报的汇算明细表和我单位申报的利润表不一致。可是年报我没填写,系统里也没有了,那怎么给的提示呢
老师,企业所得税我填写错误作废了,我从新填写就弹出这个对话框,然后在作废,和错误更正里面都找不到这个表了,从新填报又说已经申报过了,这种怎么办呢。
老师您好,请问怎么修改已申报的2022年年度所得税申报表?或者怎么修改2022年年度利润表。两个表中的数据对不上?税务局的让调表、写说明。这个说明具体怎么写?表怎么改呀?蟹蟹老师
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?