你好,差额放到营业外收支就可以的。

老师,请问,我账套里的未交增值税科目和申报表上的未交增值税科目数额相差0.07,怎样调整过来?
老师你好!因申报增值税报表时小数点额度数有差异,如按照开票系统算出应交税为10.4但申报表系统自动算出10.56,当时按申报表的交了10.56,现在导致账上应交税费-未交增值税借方有余额,请问怎样调整账务?谢谢!
账上的应交增值税—未交增值税科目贷方和实际缴纳的相差了0.14元,该怎么调整?
老师,请问,未交增值税科目余额是3057.31,已交增值税科目余额是3057.24,差额是0.07,怎样调整过来
请教一个调账的问题,增值税未交增值税科目几年前余额10万,一直挂着,但公司没有要交的增值税了,我怎么转出,转到哪个科目里?
老师,我们现在享受25年增值税加计抵减,让报税的时候调整到4月,这个是调整哪里?
我们公司是卖车和租车,其中卖车收到的定金和意向金能在确认为收入吗
老师,系统里没有合同负债这个科目怎么办?无法添加,开了一年的票,没有收到款
老师,4月份成立的公司,现在填写所得税季度报表,二季度季处数字为0,系统提示说让不能写0,怎么办
老师,我们帮人家做的车棚和板房,开票的话,开什么发票,9个点的
老师,预付款其初有余额,采购需要分两个表来统计,来抵扣预付款,其中一个表还需要统计后序转入的预付款金额,怎么能让A表或B表中有采购记录,抵扣预付款了,A表与B表同时显示正确的预付款余额
我公司是原告,给法院交的诉讼费记入什么科目?
老师,培训费可以抵扣吗
老师1-5月份增值税税负率偏低被预警,我现在怎么处理
我公司是原告,给法院交的诉讼费记入什么科目?
账套里未交增值税借方余额是61930.48,增值税申报表上是留抵税额61930.41
借营业外支出贷应交税费,未交增值税。
差额0.07,怎样做调整凭证
明白了,谢谢
不用客气,工作愉快。