你好,这个差额是怎样产生的?

老师,请问,我账套里的未交增值税科目和申报表上的未交增值税科目数额相差0.07,怎样调整过来?
请问未交增值税科目借方余额6818,电子税务局应缴未交增值税5142,那么应该是贷方余额才对,现在未交增值税科目余额应该怎么调整到跟税局一样?
科目余额表上,转出未交增值税余额借方多0.03 未交增值税余额贷方少0.03,应该怎么做调整分录
老师,请问,未交增值税科目余额是3057.31,已交增值税科目余额是3057.24,差额是0.07,怎样调整过来
老师,请问下应交增值税无余额,但是未交增值税科目借方有余额,这是怎么回事
老师,开进来发票是国际货物运输代理服务分录怎么做?
农行k宝第一次用就有密码吗
老师,请问我们公司食堂买菜没有发票怎么处理,只有微信支付截图,可以税前扣除么
线上办理新公司登记,目前处于资料终审状态,是不是行政审批局终审批准了之后就会下发营业执照?我这边不需要再做其他操作吧?
请问一般纳税人平台收入可以按季申报吗?不按月
美元户除了收货款的其他业务如何做账
数据比对出来2025年1季度利润表与所得税申报表不一样,但是年报一样,不一样原因1季度利润为负数,税局当时不愿意,会计改成本缴纳税了,后期年报报的一样,怎么办
老师您好,公司2025年度多入了一笔成本费用(发票日期是2025年,公司名称不是本公司的的),2025年第四季度企业所得税已申报且已预缴税费,请问做2025年度汇算清缴的时候怎么处理?季度所得税报表需要更正吗
老师您好,公司2025年度少入了一笔成本费用(发票日期是2025年的),2025年第四季度企业所得税已申报且已预缴税费,请问做2025年度汇算清缴的时候怎么处理,还有这张2525年的成本发票怎么做账,做到哪一年去?
存款利息什么情况免增值税什么时候交增值税
未交增值税科目是我计提的金额,已交增值税是银行扣款的金额
我不知道哪一期多计提了,缓交税款一直到这期才缴清的,
你好。按您的描述这个就是四舍五入的差异,把差异记到营业外收支就行了。
用营业外收入科目冲掉
你好,咱们少交了就用营业外收入对的。
谢谢老师!
不客气的,祝您工作愉快。