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                                    老师,你好。我们公司是劳务分包合同的乙方,尚未收到甲方承包方的工程款,但先开了增值税专用发票给甲方。怎么做会计分录?收到款项时怎么做分录?月末怎么结转呢?
老师,你好!请问下我们是建筑业的,刚开始建设单位先打款进来我们会计做了预收账款,后来把工程款发票开给对方,那会计分录怎么做呢?
老师你好!我们建筑施工企业的,经常会有先付款或者是计划付款的人工费,都是后面才收到发票认证抵扣后再入的成本,这样就会导致我的利润很高,这种情况我是计提人工费还是暂估呢?具体的会计分录怎么做合适呢
老师你好!我们建筑分包方收到了吊篮和高空作业车的专用发票这个会计分录要怎么做合适呢
老师您好我们洗车公司,属于小规模公司。建筑公司给我们各个洗车站点做广告牌子他们属于包工包料的,然后对方给我们开建筑服务*工程款收到发票了这个分录怎么做呀,需要把这个工程款计入到那个科目里
 
                老师你好,新成立的个体工商户,做餐饮的,发生的装修费,人工费,购买一些家具,厨具等费用,必须发生在税务登记前吗?
老师,请问筷子和削皮刀开发票是什么科目了?
老师,请问下你当时怎么填简历的呀,我就一家单位有经验,可以编点吗
老师您好,公司租入酒店作为办公楼,对方给开的是5%的专票,所以请问该进项税额是不是不可以抵扣
老师你好,企业受益人备案,现在是怎么回事,网上传疯了
工商现在简易注销,注销公司用填25年工商年报吗
因为我司没有进出口权,平时收国外客户的货款都是通过贸易公司收款,贸易公司开发票给我司,然后按发票的10%退税金额再转入我们公户,这笔10%的退税金额怎么入帐呢?
老师好,我们公司支付给别的公司的资金占用费,开发票应该开什么类目呢
月收入2万,年收入24万,全年一次性奖金收入3.6万,可以分摊每个月抵扣吗?
老师 我想咨询下 我们合作社准备把92.5万拿出来分红 如何能避税
进项抵扣了的,支付我是这么做的,认证完发票后不是还要做一个分录
借工程施工机械费、 应交税费、应交增值税进项 贷银行存款确认了收入之后,把工程施工结转到主营业务成本,借主营业务成本贷工程施工。
我付款时借:应付账款,贷:银行存款,那抵扣认证时是不是:借工程施工机械费,应交税费,应交增值税进项,贷:应付账款呢
可以的,可以这么做的。
老师,我收到了甲方的一张承兑票,然后我们银行贴现后又把这个钱退给甲方了,这个业务是写往来款呢,还是写什么呢?
你好,实际他就是找你们贴现的是吗?你们收到的时候借应收票据贷,其他应付款 你们背书出去借银行存款,贷应收票据。 在还钱给他,借其他应付款贷,银行存款 写往来,可以的。
是的,帮他们贴现
上面的来做就可以的。