你好请把题目完整发一下

甲公司为一般纳税人,2021年10月发生如下经济业务(1)1日,购入管理用不需要安装的设备一台,取得的增值税专用发票注明的价款为30000元,增值税税额为3900元,支付运费1000元,增值税税额900元。全部支出已用银行存款支付。全部款项已用银行存款支付。(2)2日,购入生产用需要安装的甲设备一台,取得的增值税专用发票注明的价款为250000元,增值税税额为32500元,款项已用银行存款支付。5日,企业进行上述需要安装设备的安装,耗用材料2500元,用银行存款支付安装公司安装费3500元。7日,上述设备安装完毕,经验收合格交付使用。(3)19日,现有一台设备由于性能等原因决定提前报废,原价为500000元,已提折旧450000元;报废时的残值变价收入为20000元,增值税税额2600元。报废清理过程中发生自行清理费用3500元。有关收入、支出均通过银行办理结算。
如意公司2019年发生下列经济业务:(1)5月12日,购进管理用电脑2台,单价为6800元,共计13600元,增值税额为1768元。该电脑已经投入使用,开出转账支票支付款项。(2)6月4日,购进一条需要安装调试的生产线,价格为218600元,增值税额为28418元,公司用银行存款支付了生产线设备款。(3)7月8日,公司用现金支付生产线安装调试费900元,取得增值税普通发票。(4)7月10日,该生产线投入使用。(5)7月11日,从外地W公司购进设备,价款为54000元,增值税税额为7020,对方代垫运输费1200元,增值税税额108元,该设备已验收并投入使用,相关款项暂欠。(6)7月15日,通过电汇支付W公司的设备款。
如意公司2019年发生下列经济业务:(1)5月12日,购进管理用电脑2台,单价为6800元,共计13600元,增值税额为1768元。该电脑已经投入使用,开出转账支票支付款项。(2)6月4日,购进一条需要安装调试的生产线,价格为218600元,增值税额为28418元,公司用银行存款支付了生产线设备款。(3)7月8日,公司用现金支付生产线安装调试费900元,取得增值税普通发票。(4)7月10日,该生产线投入使用。(5)7月11日,从外地W公司购进设备,价款为54000元,增值税税额为7020,对方代垫运输费1200元,增值税税额108元,该设备已验收并投入使用,相关款项暂欠。(6)7月15日,通过电汇支付W公司的设备款。
如意公司2019年发生下列经济业务:(1)5月12日,购进管理用电脑2台,单价为6800元,共计13600元,增值税额为1768元。该电脑已经投入使用,开出转账支票支付款项。(2)6月4日,购进一条需要安装调试的生产线,价格为218600元,增值税额为28418元,公司用银行存款支付了生产线设备款。(3)7月8日,公司用现金支付生产线安装调试费900元,取得增值税普通发票。(4)7月10日,该生产线投入使用。(5)7月11日,从外地W公司购进设备,价款为54000元,增值税税额为7020,对方代垫运输费1200元,增值税税额108元,该设备已验收并投入使用,相关款项暂欠。(6)7月15日,通过电汇支付W公司的设备款。快快快
、甲公司为增值税一般纳税人,有关经济业务如下:(1)2019年5月1日,以银行存款购入一台需要安装的生产线,买价234万元,支付的运费、包装费共6万元(均不含税)。安装过程中,领用外购原材料20万元,增值税进项税额为2.6万元;领用本企业生产的商品一批,成本为80万元,税务部门确定的计税价格为100万元;应付未付工程人员的工资为15万元,用银行存款支付其他费用为5万元。(2)2019年5月10日,该生产线安装完成,并投入第一基本生产车间使用。该生产线预计使用年限为5年,预计净残值率为5%,采用双倍余额递减法计提折旧。(3)2019年9月1日,甲公司将该生产线出租,每月租金收入20万元(不含增值税),租入方于每月月末支付租金,租期4个月。(4)2020年6月30日,甲公司将该生产线对外出售,获得价款260万元,增值税税额为33.8万元,款项已存入银行。
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
这个结业证书在哪块领取呢
你好,法人车辆租赁给公司,和公司签订一年期间的租车协议,租赁期内的车辆保险费算公司费用吗
老师,你好,我这你问一下,供货商开出发票,我们在电子税务局里面查询不到,但是在发票查验里面是这样的
老师,甲会计10个公司32个网银盾复核6个单位账再加5个单20个网银盾,工作量大吗?
1借固定资产13600 应交税费应交增值税销项税1768 贷银行存款15368
2借在建工程218600 应交税费应交增值税进项税额28418 贷银行存款247018
3借在建工程900 贷库存现金900
4借固定资产219500 贷在建工程219500
5借固定资产61020 应交税费应交增值税进项税额7128 贷应付账款72328
6借应付账款72328 贷银行存款72328