您好,您这个是有什么问题吗?
发现12月有一条销售收入凭证与所开出的发票有差异,主营收入少了0.01元,销项税金多了0.01元。因此造成第四季度企业所得税表少报收入0.01元,但不影响最终结果(我们是亏损企业)。另12月增值税申报表是对的,与发票实际金额一致。现在12月已结账,不能返回。请问在本年度里应如何对这个差异调账?
老师你好,我们是建筑劳务分包企业,现在给工人发放工资,都是临时的员工,是不是应当申报劳务所得,而不是工资薪金,如果20000的工资应该缴纳多少个税
企业发放工资与申报个税金额不否,申诉后反馈结果是不存在该笔收入,如果我在审核结果如何
老师:工商年报,我们公司在去年12月开业工资12月我是下月发放是入账,然后结转,这样12月工资在22年1月才反应,但是工商年报上12月的确有员工却没有工资这个表格是不是矛盾,怎么解决,当时没有计提,如果现在补计提已税务申报,怎么处理
老师,请问下有公司拿我的身份证信息,做个税收入4409元,如果我申诉我没有在这家公司拿到工资,税务局会查吗,查到这么点钱也不会处罚吧,因为如果税务局处罚不大,我也就不愿意申诉了,万一我申诉了,对方公司知道了,对方公司也可以把我的个税收入4409元,修改凭证,不做成本,或者企业所得税汇算清缴调增,那我申诉没有意义了,我想税务局处罚他们公司,是不是应该企业所得税汇算清缴5月31日结束后在是申诉,对方公司就生米煮成熟饭了,改不了了我申诉才有意义呀
老师,这个怎么做呀,为什么我在夸克搜题出来的答案是500[凋谢]
老师,银行退回银行存款里,怎么写分录? 原凭证: 借:应付职工薪酬-社会保险 贷:银行存款 由于账号有错被退回至银行存款里,现在只怎么做账?
我是一名建筑企业财务,我现在收到了一笔1000万的预收款,并且开了收据给对方,这笔1000万的预收款需要做价税分离,进入应交增值税未开票科目,后来要把这笔钱逐月退回,而退回的方式是按照每月应收工程款100万,然后要开具100万增值税专用发票给对方,对方按应付工程款的20%比例逐月扣回,实际每月打款金额为应收工程款的80%,问一下财务该如何入账?应收帐款等相关科目的T型账户该如何画?
我是一名建筑企业财务,我现在收到了一笔1000万的预收款,并且开了收据给对方,这笔1000万的预收款需要做价税分离,进入应交增值税未开票科目,后来要把这笔钱逐月退回,而退回的方式是按照每月应收工程款100万,然后要开具100万增值税专用发票给对方,对方按应付工程款的20%比例逐月扣回,实际每月打款金额为应收工程款的80%,问一下财务该如何入账
研发费用中的房租企业所得税汇算清缴时需要调整不允许加计扣除的,那所得税汇算清缴应该填哪张表,哪行
这道题选 b 吧对吗啊啊啊啊
老师,汇算清缴调增了16万,年报需要更正吗
老师每个季度都分红的单位,对汇算清缴有影响吗
变动成本法下和完全成本法下税前利润都怎么计算?计算公式有什么区别?
你好老师,老师2024年开的成本发票已经入账了,但被人家再2025年3月作废了,这会汇算清缴怎么填?应该就是成本减少了对吧老师?这会成本减少了要调增填在哪一栏合适?