你好; 你固定资产台账做了吗?做了的话做盘点下; 根据盘点的明细来做卡片

老师你好!问一下?我以前那个外面帮我做的帐,比如说固定资产,他没加明细科目,那我现在想加的话,怎么办呢?还有他前面的余额可以用其他来代替下先吗?
我们做的那个电子产品的一个代加工,我下面的一个供应商,他在我这里拿了一批那个货源去加工给我代加工,然后他的加工费之前是5万多块钱,但是他要我要扣他一点钱,扣了之后我就付他3万多块钱,但是那供应商他因为经营不善,然后现在目前就注销了,然后我们就没有业务来往。业务来往的话,我就相当于还有19000那个货款没有付款,本来说他要开19000多的那个发票给我,但是他现在经营不善一直没有开发票给我,然后我就想把这19000多把它做平,像这种情况之下的话。在合理合法的情况下,我这个平账的话最好的办法是怎么做,让他帮我签一个扣款协议,就是19000多块钱,扣到那瓶子扣款,扣19000块钱,还是说以什么办法最好
老师 你好 我想问问 我们公司是物流公司 现在公司要自己建一个加油站 目前还在修建期间还没开始使用 那在使用前产生的一起费用 比如场地费 设计费 各种安装费 这些费用我要怎么做账呢 可以直接做进费用吗 还是说做在建工程 最后转到固定资产? 可以教我一下怎么做分录吗老师
我想问一下他这个分录的话,他这个接待是按什么样的性质来来来来写的,我有我这个地方之前的我还理解,现在慢慢的有的有点混,所以想问一下你。他这里面1月1号收到押金,他借方是库存现金,库存现金,他整体的话借贷,如果整体的话是按资产类的话,做的话,那就是借借增贷减,如果什么贷方又是其他应付款。那反过来3月1号这个退还押金的时候,如果是按负债类的话,借减其他因果减少再增,贷方应该是增加他这个分录的,这个写的时候,他是以哪个为主主体,他这个我有点不理解。
郭老师,我在这个单位工作的时候。他家的内账,之前是流水账,就没有出过明细账,总账,报表,然后,最近买了一个财务软件。让我盘点固定资产。现在有的数据是盘点完的固定资产,存货,银行余额,应收,应付余额,,银行借款余额。然后他家外聘了一个70多岁的老会计。说是让我根据上面的那些数据,入期初数据。我现在没开始录呢。我就想了一下,录完数据了,余额这就平不了,就想问一下您,是我想的那样吗?老师
老师好,问下单位股东是港澳的,工商年报里面债权债务情况,有一项对境外投资者的债权合计,这个怎么填写
根据您的申报情况,“个人所得税扣缴与企业所得税列支工资薪金不符”{个人所得税扣缴与企业所得税列支工资薪金不符(2025-01-01-2025-12-31[差额:33828.30])},请您及时自查更正。如已更正或已确认申报无误,请忽略该提醒。温馨提示:申报后可以通过电子税务局申报自检结果查询模块自行校验,降低因申报错误造成的涉税风险。这个要怎么处理弄
老师我们给b公司打款 b公司又打给c这是什么业务 我该怎么做账 又说什么三方协议 我不懂
2025出口关单申报免税,怎么填写增值税报表?
老师好,报销需要附付款截图吗?谢谢
老师,我看23年8月到现在一致有笔借方的长期待摊费用-餐卡挂账着,请问这如何处理
农民合作社,开了14万的发票(谷物,早稻),汇算清缴可以免所得税么?怎么填免税表?
老师,本月我已经做完凭证。比如:借:管理费用 10000 借:应交税费-应交增值税-进项税1300 贷:银行存款11300。后面发现发票抬头错了,让相关人员更换发票,下月入正确进项税。那么本月我应该怎么把错误的进项税转出呢?
外聘专家评审,发生的评审费怎样入账,主要是每人1000元,没发票
客户对公户有几千万,想一下子提400万到个人账户使用,需要怎么走这笔资金安全点
如果没呢?
你好;没有就自己盘点 实物做明细
那要是一直不做明细呢
你好; 正常要做的; 你们不同的固定资产折旧年限可能不一样的
如果无法获得以前固定资产具体明细,可先用固定资产二级科目其他录入余额,后面有新增固定资产在明细化,以前的固定资产都是电脑和打印机,只是购买时间不同
你好; 你们实盘数据都盘点不了吗 ? 你们 买 这些东西 都没有入库单 和发票以及支付银行的清单吗